税务风险评估,控制和报告
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2018-06-09
投资收益不考虑内部交易 内部交易有专门抵消分录抵消处理,那这个无论是控制,共同控制,合营联营企业的内部交易都会在合并利润表中抵消吗
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2022-12-01
你好 防止缺货的内部控制措施有什么呢?
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2022-11-03
你好,哪家公司应收账款内部控制有问题
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2021-10-16
内部控制:企业税款缴纳的流程是怎么样?
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2018-12-29
仓库流程怎么内部控制呢?因为总会少货。
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2017-06-26
在初步评估控制预期有效时为什么必须执行控制测试
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2021-01-04
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
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2021-05-11
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
15.小企业的现金管理内部控制制度一般包括( )。 A.内部牵制制度 B.现金开支授权批准制度 C.日清月结制度 D.现金清查制度
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2020-07-21
老师好,选题6“某类企业税务风险内部控制研究”首先写某类企业可能产生的税务风险,其次写产生税务风险的影响因素,其次写内部控制对税务风险的作用,其次进行企业税务风险内部控制设计(或从企业内部控制的角度出发,提出了防范税务风险的方法。 )急求这方面的一篇论文
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2020-10-22
内控良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单,哪个更准确,理由
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2015-11-08
大公司内部控制报销流程一般是怎么样的
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2020-12-08
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
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2020-05-15
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
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2019-10-07
为什么说内部控制是银行生死攸关的大事?
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2020-03-25
(1)内部控制良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单。 要求:分别说明每组证据中哪项较为可靠,简要说明理由。
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2019-07-01
老师在什么情况下不需要了解内部控制啊
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2022-07-09