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不属于现金管理内部控制制度的是
1/299
2022-06-16
内部控制要素是哪五要素?
1/1850
2022-02-17
什么是财务报告内部控制
1/731
2023-02-20
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/1200
2015-12-27
注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别、了解和测试企业层面控制的相关说法中,正确的有( )。 A.某些企业层面控制能够监督其他控制的有效性,当其运行有效时,注册会计师可以减少原本拟对其他控制的有效性进行的测试 B.企业层面控制本身不足以及时防止或发现一个或多个相关认定中存在的重大错报 C.注册会计师对企业层面控制的评价,可能增加或减少本应对其他控制所进行的测试 D.注册会计师应当在执行业务的早期阶段对企业层面控制进行测试
1/1703
2021-05-31
内部控制评价方法有哪些
1/896
2015-11-08
A答案说是对的,预期控制运行有效,就要控制测试么?不是拟信赖控制才进行控制测试么?
1/1374
2022-03-21
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
2/120
2022-03-28
甲公司总会计师指出:鉴于其他公司由于内部控制薄弱给企业完成重大损失的教训,甲公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的。指出这个总会计师讲话的缺陷
1/682
2021-04-24
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
1/496
2021-12-13
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
1/600
2022-01-23
现金内部控制有哪些要素
2/1536
2021-11-11
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
1/417
2023-03-17
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有( )
1/1176
2024-02-08
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
1/336
2020-02-28
4)甲公司使用自主开发的网上平台对供应商供货进行全程管理,审计项目组登录网上平台选取样本,核对了供货数量,据此认为甲公司与供应商供货相关的内部控制运行有效。对吗
1/1807
2021-12-14
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
1/1595
2020-03-07
行政事业单位的内部控制措施,归口管理是什么意思?
1/2072
2021-12-19
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
1/1344
2022-04-04
老师 我不明白第7题,穿行测试不是内部控制里的嘛?
1/719
2021-12-09
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