会计新手,税控盘这样要怎么操作
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2018-08-09
22.N市M县市场监督管理局对甲企业作岀罚款,甲企业对此不服,可以向( )申请行政复议。 A.M县人民法院 B.M县人民政府 C.M县市场监督管理局 D.N市人民政府 【答案】B 【解析】市场监督管理局属于县级以上地方各级人民政府工作部门,对其具体行政行为不服的,由申请人选择,可以向该部门的本级人民政府申请行政复议,也可以向上一级主管部门申请行政复议。 为何D不对呢? 不是M县人民政府的上一级吗?
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2021-04-19
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
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2020-12-10
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
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2020-03-02
现金内部控制有哪些要素
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2021-11-11
老师,你好!税控盘可以跨区县领票吗?
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2020-01-16
内部控制要素是哪五要素?
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2022-02-17
不属于现金管理内部控制制度的是
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2022-06-16
选项B,注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。注册会计师应当沟通其注意到的值得关注的内控内部控制缺陷,而不是所有的内部缺陷,所以选项C错误。 老师好,这是一道题的解析。感觉B项解析和C项解析前后矛盾,CPA到底用不用和管理层沟通所有的内部控制缺陷呢?
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2019-09-05
内部控制属于审计程序吗
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2023-12-18
内部控制评价方法有哪些
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2015-11-08
请问老师,财政部这条新规,适用于企业吗?
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2020-04-11
这个是财政部的,可以吗
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2018-09-29
注册会计师在审计工作中计划仅依赖手工控制,且此类手工控制依赖系统所生成的信息或报告,需要通过控制测试来验证控制有效性。下列说法中不正确的是( )。 A、需要对系统环境进行了解与评估 B、需要验证手工控制 C、需要验证应用控制 D、需要了解、验证系统一般性控制
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2020-03-02
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )
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2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )。
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2024-02-22
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
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2017-06-04
mat有必要考吗 财政部好像还没纳入也没认可
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2020-01-09
这两个题怎么一个有财政部,一个没有??
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2017-08-13
现在在一家新公司工作,公司的财务制度那些都还没有,该怎么去制定这个财务制度,规范好公司的内控?
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2019-03-31