增值税进项税额,销项税额和进项转出,留底税之间要怎么结转不懂,
3/1424
2017-02-07
为什么增值税进项税额增加是负债的减少?销项税额增加是负债的增加?
1/8479
2021-12-26
老师,你看看我做的进项税转出及本期增值税结转对不对:(进项税额转出)借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 (本期结转增值税分录)借:应交税费-应交增值税-销项税额 借: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税
2/585
2018-11-27
增值税是销项税额-进项税额吧
1/843
2017-01-22
增值税进项税额转出和视同销售怎么区分啊?比如用于集体福利,因为没有产生增值,需要进项转出,捐赠又要视同销售,交增值税。分不清楚了
2/608
2017-07-11
何华老师:你在讲餐饮酒店业会计实操的课时,讲到存货及原材料的废损帐务处理时,没有考虑到增值税进项税额转出的帐务处理,我认为这是很重要的也较难掌握的问题。应该和学员指出并讲明这一问题比较好!
1/143
2021-04-03
老师,我想请问增值税进项税额抵扣联认证之后,必须在本月抵扣玩吗?假如我的销项为10万,进项本月认证12万,请问剩下的2万是否可以在下月抵扣呢?
1/467
2019-11-23
请问增值税进项税额转出,多转了一笔可以调整那,已经跨月了
1/573
2019-07-02
税局要求 增值税进项税额抵扣情况自查,这个主要是查什么东西 注意些什么?
5/1029
2017-05-25
这个题目是不是月末要要把 1应交税费-应交增值税(进项税额) 2应交税费-应交增值税(进项税额转出)3应交税费-应交增值税(销项税额)4应交税费-应交增值税(减免税额)全部通过应交税费应交增值税转出未交增值税 科目余额结转为0 税费的核算就=( 销项税额+进项税额转出)-进项税额-减免税额 分录:应交税费应交增值税销项税额150323.17 应交税费应交增值税进项税额转出 240.94 贷应交税费-应交增值税(进项税额)146773.83 应交税费-应交增值税(减免税额)480 应交税费应交增值税转出未交增值税3310.28 +3790.28
3/338
2023-03-19
一般纳税人:应纳增值税额=销项税额-进项税额 差额计税法:应纳增值税额=销项税额-进项税额 这两个有什么区别啊??
1/2611
2020-03-22
例如我有进项税额2000元,我做了借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 2000 还要做进项税额转出这一步:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 是这样吗?请问,进项税额转出,转那个金额?
1/1181
2018-04-02
老师,进项>销项,借,应交税费应交增值税进项税额,借,应交税费应交增值税(转出未交增值税),贷,应交税费应交增值税进项税额,是这样的吗?
1/310
2023-03-14
你好!请问红字信息表的增值税进项税额转出需要在主表上的第14栏次进项税额上填列吗?附表二已填写
1/808
2021-03-04
既是增值税法定税率,又是增值税进项税额扣除率的为什么是9%,不是13%
1/2007
2020-08-17
增值税进项税额转出 急急急
1/392
2015-11-08
外购的自用不能抵扣,老师,所有的都不能抵扣的,我是想问增值税进项税额转出的分录怎么写
3/531
2019-10-13
增值税进项税额转出的这个金额要怎么确定呢?我已经连续两个月把这个数弄错了,求助各位老师
1/492
2018-12-05
老师好,我们收到上游开给我们的广告发布费专票可以作为增值税进项税额抵扣吗?
1/1035
2020-03-09
老师,公司当月购入的汽车,当月可以增值税进项税额抵扣吗?
2/1281
2019-05-31