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为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
1/152
2021-05-11
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/260
2024-03-22
15.小企业的现金管理内部控制制度一般包括( )。 A.内部牵制制度 B.现金开支授权批准制度 C.日清月结制度 D.现金清查制度
1/1205
2020-07-21
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/405
2024-04-29
老师,我想问审计程序中的分析程序为什么不适用于控制测试和了解内部控制这两个定性的阶段,是分析程序更偏向定量嘛?麻烦老师解释下。
1/3358
2021-02-28
老师好,选题6“某类企业税务风险内部控制研究”首先写某类企业可能产生的税务风险,其次写产生税务风险的影响因素,其次写内部控制对税务风险的作用,其次进行企业税务风险内部控制设计(或从企业内部控制的角度出发,提出了防范税务风险的方法。 )急求这方面的一篇论文
1/333
2020-10-22
内控良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单,哪个更准确,理由
1/1869
2015-11-08
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
1/1970
2021-07-16
为什么说内部控制是银行生死攸关的大事?
2/1891
2020-03-25
大公司内部控制报销流程一般是怎么样的
1/306
2020-12-08
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
1/1034
2020-05-15
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
1/660
2019-10-07
(1)内部控制良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单。 要求:分别说明每组证据中哪项较为可靠,简要说明理由。
1/2201
2019-07-01
老师,为啥是实质性程序呀?实质性程序与控制测试有先后顺序吗?穿行测试好像只用于内控
2/1635
2021-12-13
老师在什么情况下不需要了解内部控制啊
1/663
2022-07-09
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
1/921
2020-06-16
控制是为了实现控制目标,组织治理层、管理层及全体员工制定制度、实施措施、执行程序的活动,以防范化解经济活动相关风险。( ) 正确 错误【8】 财政内控工作,要加强部属单位内控管理和对地方财政部门内控工作的指导。( ) 正确 错误
4/645
2023-10-15
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
1/4496
2020-03-16
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
1/3953
2020-03-16
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
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2020-08-17
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