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可是我每次去缴,都有收我(预缴金额/1.03*0.005的个税和预缴金额/1.11*0.0015的资源税)
1/462
2017-10-14
就是我们10月下旬在新疆预交税款了,现在我报税的时候,附表4已经带出来了预缴金额,但是这个项目我们本期或者以后都暂时不开票,而且我这个月其他项目上的进项也比销项大,还有留底,所有我不用在表四预缴税款那里填本期递减税额。(附表4带出来预交税款,但是主表28行没有带出来,12366建议手动填写上去,我填写了,就变黄了,提示录入金额不能大于0),应该怎么办,
1/1004
2019-11-07
如果是小规模国税代开了一张不含销售额40000,增值税为1200的发票,季度没超过九万不是免税嘛!为什么填列报表是本期
预缴税额
为1200
1/559
2016-07-02
当月个税预扣
预缴税额
填在哪里
1/1265
2019-03-08
跨区域预缴税款2%,是按开票金额的2%预缴吗
1/3995
2018-02-07
请问老师,居民个人的劳务报酬所得汇算清缴时,是应纳税额=计税收入额*适用税率吗?而在居民个人的劳务报酬所得预扣预缴时,是应预扣预缴的税额=预扣预缴应纳税所得额*适用税率吗?对吗?老师,请解释一下。
1/913
2020-08-02
老师,企业所得税申报表的预缴方式怎么从按照实际利润额预缴改为\'按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴啊
1/650
2022-04-07
你好 所得税报表上特定业务
预缴税额
是手动填的还是系统自动带出来的呢?
1/2443
2019-12-18
要记预缴税款台账,新项目税率是11%,项目地在新野县,看之前公司的会计,记得开票金额是100000,销售额是97087.38,销售额看不明白怎么算的。
3/716
2017-06-22
老师,我是建筑公司,10月份有预缴税款,那我是不是在附表四填呢,本期发生额和本期应递减税额,本期实际抵减税额,期末余额怎么填呢
1/1722
2019-10-30
以标准工资6800来算:一月份,6800-691.5-5000=1108.5;应
预缴税额
=1108.5*3%=33.255 2月份:应纳税所得额=6800+6800(累计收入 )-691.5*2-5000*2=2217;应纳税额=2217*3%=66.51-33.255(已预缴预扣税额),如果只有工资收入,年度汇算清缴:应缴6800*12-60000-8298(社保)=13302 *3%=399.06,已预缴,可以不做退税处理 老师们,帮忙看下我这样对吗
2/1909
2021-03-03
销项税额:20600.92 进项税额:28703.54
预缴税额
:4577.98 销-进=销20600.92-28703.54=-8102.62 应缴增值税=-8102.62-预缴4577.98=-12680.6 请问老师,是不是这样算的,留底税额是-12680.6?
1/185
2021-01-07
企业所得税汇算,应缴税额小于
预缴税额
,为负数可以吗
1/879
2019-05-08
施工预缴税款,在预缴税款计算时,销售额和分包扣除额是含税总数吗?
2/1424
2020-05-26
老师 我问一下 21列是简易的应纳税额 28列是我们一般计税和简易方法的预缴税款合计 就算一般计税的税缴多了有留底 我也不能用多出来的一般计税的税款抵这部分应交简易的税吧?我要在22列自己算出来简易应交多少税是么?
1/662
2019-12-10
老师,增值税主表28行分次
预缴税额
的数据的依据是什么?
4/1654
2022-04-03
一般纳税人转让其2016年5月1日后取得(不含自建)的不动产,适用一般计税方法,以取得的全部价款和价外费用为销售额计算应纳税额。纳税人应以取得的全部价款和价外费用扣除不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额,按照5%的预征率向不动产所在地主管地税机关预缴税款,向机构所在地主管国税机关申报纳税。----现在的政策需要预缴增值税吗
3/28033
2023-07-18
小规模纳税人21栏(本期
预缴税额
),是什么款?需要手动填写吗?感觉自动跳出的数字不对
1/763
2022-04-27
《跨区域涉税事项报告表》中合同金额开出的是施工合同中标总价,但实际预缴税款金额只是其中一部分,如果当月预缴是已经把开票金额反馈了,请问这张《报告表》还能继续使用吗?
1/2054
2020-10-12
老师,我刚才最后一个问题您回答应该有误,假如我夲期增值税应纳税额为0(24行),预缴税款为5(28行),那么第34行,应补退税额变为-5才对
1/232
2021-03-09
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