1.简述审计的过程。 2.简单描述内部控制的几个原则。 3.注册会计师可以从哪几个方面了解被审计单位及其环境。 4.在判断哪些风险是特别风险时,注册会计师至少应该考虑哪些 方面。 5.简述在考虑函证的多少和范围时,主要考虑哪些因素。 6.简述现金监盘的过程。 7.简述审计报告的类型。 资料题:1、诚信会计师事务所的注册会计师对长江股份有限公司2018年度 财务报表进行了审计,发现长江公司存在以下2个事项:(1)载立了审计部门,因为人力成本高,所以由财务部门人质兼眼审计需门的工作,注册会计师在询间后被审计单位解释说是由于内部工作调整导致的轮岗,注册会计师认为该解释合理:(2)会计师事务 所以被审计单位的名义发出多封积极式函证,回函率极低,注册会计师改发消极式函证。 要求:分析上述事项,先说明注册会计师做法是否合适,如不合适,答案写不合适,并说明改进意见。 2、请简述下列事项是否符合企业内部控制要求,如不符合,写不符合并简要说明理由。 (1)某公司领导规定当公司出纳员外出时,为了不影响单位的正常工作,出纳工作可以由会计主管代为履行 (2)ABC公司的维修部的小枣,可以根据机器维修的
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2020-07-17
如何能确定代理人与第三人实施的法律行为是在代理范围内?
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2020-04-16
我们是科技公司,项项目实施部,运维部,客服部门的员工工资,应该计入什么科目呢?还有专门做研发的研发部,另外,向商务部,又要负责和客户签合同,又要负责和供应商签合同,这部分人员工资又怎么计呢?
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2022-06-06
(1)DEF会计师事务所审计了甲公司2017年度财务报表。XYZ会计师事务所接受委托审计甲公司2018年度财务报表,但未完成审计工作。A注册会计师将DEF会计师事务所确定为前任注册会计师,与其进行了沟通。 (2)A注册会计师在与甲公司签署审计业务约定书并征得管理层同意后,与前任注册会计师进行了口头沟通,沟通内容包括:是否发现甲公司管理层存在诚信方面的问题,前任注册会计师与甲公司管理层存在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧;;甲公司变更会计师事务所的原因。 (3)注册会计师对2018年未的存货实施了监盘,将年末存货数量调节至期初存货数量,并抽样检查了2018年度存货数量的变动情况,据此认可了存货的期初余额。
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2022-04-08
 我公司是子公司,19年度审计时审计机构只出具合并报表,我们子公司涉及审计调整业务,请问在填报所得税年报时财务报表要按照审计调整后的报表填报还是不考虑审计调整
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2020-05-13
建筑施工企业,因为工期问题被房地产业主罚款,这部分罚款做到结算里了,作为建筑施工企业怎么会计处理
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2018-01-12
老师好,公司做审计,需要提供实收资本重大变动情况说明,请问怎样的变动才算是重大变动呢?
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2020-07-14
建筑施工项目上 往公司借款预缴税款 借:短期借款 贷:内部往来嘛
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2020-05-12
老师,我们公司是翻译公司,最近业务员接了一个单子比市价要高2倍,然后老板出差了让我陪业务员去签合同,老板觉得对方是政府部门,怕这个合同签了会有什么问题,我之前没有这样的经验,所以签合同的时候要注意什么呢?
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2019-07-22
施工图审查费什么做分录
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2023-02-20
我公司是电力检修公司,从事电厂设备维修。并设项目部,不是施工企业及制造业,请问签订的维保合同,成本应使用什么科目?
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2017-12-07
公司审计分哪些类型,具体内容是什么?
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2019-02-12
应收,预付款项的审计目标有哪些内容
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2015-11-20
审计 一年内到期的非流动负债 怎么算
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2015-10-15
初级会计实务中长期股权投资权益法下有一句文字不懂,希望老师解释一下“投资企业计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资企业的部分,应当予以抵消”
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2017-01-11
8000施工企业业务是简易计税还是一般计税合适?
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2021-04-12
企业购来用于销售的商品,一部分用来企业内部营业用,怎么做会计分录
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2020-04-22
铸汽集团在物资采购业务处理时,需要采购部相关领导在采购系统中进行审批,在采购报账时还需要财务部相关领导进行审批,意义是什么
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2022-12-05
露气集团在物资采购业务处理时,需要采购部相关领导在采购系统中进行审批,再采购报帐时候,需要财务部相关领导进行审批,意义是什么?
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2022-11-13
小企业的内账和初级会计实务作的分录,那个难?为什么能分析一下吗?
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2018-10-06