33、下列各项中,属于收单机构业务与风险管理措施的有( )。 A. 建立资金结算风险管理制度 B. 建立特约商户检查制度 C. 建立对特约商户风险评级制度 D. 建立特约商户收单银行变更审核制度 老师你好,收单机构是什么意思呢
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2020-08-29
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
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2024-04-04
你好,老师,请问金控投资运营类企业的风险控制类指标包括哪些?谢谢!
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2019-11-18
老师你好!房地产主管会计集训,标题“成本控制财务管理制度”与链接视频内容不复,视频是“销售过程管理”
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2017-04-25
为什么说“企业全部资本中,权益资本与债务资本各占50%,则企业存在经营风险和财务风险”?
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2020-02-24
老师我公司是制造企业,我们税账开票基本都是开给我们代理商的客户(相当于是开给客户的客户),去年有家客户被查了。向这种情况我们该如何规避我们的风险呢。
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2020-04-15
哪些科目是固有风险高控制风险低的
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2022-05-11
内部控制:企业税款缴纳的流程是怎么样?
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2018-12-29
、销售与收款循环的内部控制要点有哪些?
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2021-11-16
答案A的教材原文是“企业内部审计部门应每年至少一次对包括风险管理职能部门在内的各有关部门和业务单位是否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价,监督评价、监督评价报告应直接报送董事会或董事会下设的风险管理委员会和审计委员会。”那么按照这个说法,答案A报送董事会是对的。
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2021-09-10
投资收益不考虑内部交易 内部交易有专门抵消分录抵消处理,那这个无论是控制,共同控制,合营联营企业的内部交易都会在合并利润表中抵消吗
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2022-12-01
如果商贸企业增值税进项大,销项税小,怎么控制税务风险
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2018-12-29
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
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2021-08-23
同一控制与非同控制下的企业合并与区别?
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2023-03-08
正在做一份问卷调查,这道题答过的就不用答了, 如下财务总监管理职能,请做过财务总监的您按实际花费时间多少排序_________________________________. A、参与、支持战略和重大决策制定; B、 组织会计核算; C、日常财务管理与控制; D、风险管理与控制; E、财务分析; F、财务预算与全面预算; G、绩效考核与评价; H、纳税申报与筹划; I、投资者、银行等利益相关者管理。
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2017-04-07
存货核算风险属于审计风险中认定层次重大错报中的固有风险还是控制风险?交易类型属于审计风险中认定层次重大错报中的固有风险还是控制风险?
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2023-05-14
(2017年)下列审计程序中,通常不能应对管理层凌驾于控制之上的风险的是(  )。
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2024-03-06
年度企业所得税申报,弹出风险管理,取消后,申报成功。后期可要向税务部门提交风险评估报告?
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2020-05-20
控制风险和固有风险的区别到底是什么
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2021-01-04
老师,我想问一下销售与收款环节内部控制制度有哪些?关键控制点有哪些?
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2019-05-21