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刚开始接手电子商务会计,做过公司内部使用通途ERP系统的企业吗?
1/685
2019-03-29
老师,企业的内控为什么对企业来说,是事前,事中,事后的控制性呢?
1/568
2020-11-01
白云公司总会计师指出:“监于其他公司由于内部控制薄弱给企业造成重大损失的教训,白云公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的”。 【分析要求】 根据内部控制有关理论,分析白云公司总会计师讲话存在哪些缺陷或不恰当的地方?
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2023-12-09
老师,问一下,从国外采购的控制系统,是软件,接受是发邮件的形式接收,控制系统项目应用在国内,这种的采购需要交增值税吗?开的是形式发票,这种的怎么计算进项税?
1/240
2024-03-15
老师,问一下,从国外采购的控制系统,是软件,接受是发邮件的形式接收,控制系统项目应用在国内,这种的采购需要交增值税吗?开的是形式发票,这种的怎么计算进项税?
7/151
2024-03-27
现金内部控制有哪些要素
2/1536
2021-11-11
老师,怎么查出来税控盘开票系统已经清卡呢,有什么提示吗7月清卡几月的呢?
1/818
2018-07-15
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
1/721
2020-03-07
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )
1/8
2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )。
1/366
2024-02-22
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
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2019-05-21
老师,税控盘是不是就是开票系统 ?
1/1310
2020-05-14
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
4/575
2023-08-20
生产企业一般纳税人需要买哪个版本的防伪税控系统???求大神帮助,我是会计新手
1/421
2015-11-18
工业企业利润控制在多少范围内较合理?
1/1624
2017-12-27
物业内部管理账 不用系统 用手工账如何做
1/184
2022-02-08
老师 税控系统去哪里下载? 刚领回来的税控盘
1/1142
2017-11-15
营业范围上增加,销售电器火灾监控,消防设备电源监控系统,内容,需要资质么?
1/1481
2019-12-30
4、针对信息技术环境下自动控制能为企业带来的好处,以下说法中,错误的是()。 A 自动控制比较容易被绕过 B 自动信息系统可以提高信息的及时性、准确性 C 自动信息系统可以提供与业务规则一致的系统处理方法 D 自动信息系统可以提高管理层对企业业务活动及相关政策的监督水平 A选项怎么理解?
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2021-04-30
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