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我们资产是负数,这个我要怎么调成整数 我想是不是因为
其他应收
款是负数 是公司给我们分公司打的款,他们做到
其他应收
款里,现在我要把他调到其他应付款上,要怎么做这笔分录
6/1070
2022-08-18
老师,账上有很多,
其他应收
款,跟其他应付款,能对冲吗?
1/250
2024-01-11
账面上 有
其他应收
款 其他应付款 查询很麻烦 能不能 把其他应付款全部调成
其他应收
款?
1/1716
2021-07-01
老师,其他应付款期末是负数,代表
其他应收
款的数吗?
1/1331
2021-03-05
我单位的其他应付款科目,应该是
其他应收
款,因为以前记成其他应付款了,现在要冲这个科目,该怎么记账?
6/885
2022-06-09
老师好,其他应付款的借方等于
其他应收
款的借方,是不?
1/161
2024-07-24
老师,
其他应收
款负数是不是其他应付款
6/376
2023-11-16
你好,老师请问同一个人,挂的又有
其他应收
款,又有其他应付款,这个账要怎样冲销?
1/1637
2021-03-26
老师,没有设置
其他应收
款, 其他应付款在借方是不是代表
其他应收
款?
1/931
2021-09-18
其他应收
款和其他应付款什么时候用怎么区分
1/2922
2021-03-14
老师好 一个人能同时用
其他应收
款,其他应付款这两个科目吗?
2/1197
2022-10-28
老师您好。我现在做这个审计报告,涉及到6个重分类的科目,其中这个
其他应收
款的贷方余额和其他应付款的借方余额,怎么在报表上体现在出来?是把
其他应收
的贷方余额加到其他应付的借方吗?
2/658
2022-02-19
公司付给个人的钱用于报销,到底是做
其他应收
款,还是其他应付款呢?还是都可以?
1/3613
2021-01-22
其他应付款的负数,就相当于
其他应收
款,老板还有出纳,会计这块都挂了好多,这个怎么才能消掉呢?消掉之后老板要用钱的话还是要转到出纳的卡上,那到时候还是会挂很多,这就相当于一个死循环,这个要解决的话老师这块有什么好的建议吗?
3/492
2022-03-31
借:其他应付款,贷:
其他应收
款,二级科目不一致,可以吗(因为往来太大,年底有税务风险,所以这样做分录,年初再调回来)
1/102
2024-04-18
老师,请问下:
其他应收
款50,其他应付款100 ,明细科目相同,应该可以抵消吧,这个抵消分录要怎么写?
1/824
2022-04-08
老师,其他应付款和
其他应收
款一般在多长时间内要平账
6/357
2023-04-13
12月财报,其他应付款为负数,需要调整到
其他应收
款吗
1/243
2024-01-15
有钱收进来贷方应该是
其他应收
款啊,为什么这里贷方是其他应付款?
1/2224
2022-03-04
老师,我们工人开票过来结算安装费,老板私自转钱给工人了,我可以直接冲老板的账吗?有什么风险不?比如收到工人的发票,借:劳务成本 贷 :其他应付款-A工人 老板转钱给工人 借:其他应付款-A工人 贷:
其他应收
款-老板
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