非居民企业在中国境内设立机构场所,来源于中国境内的所得与该机构有联系吗
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2019-09-01
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有(  )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
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2024-02-21
审计项目小组出具审计报告的同时还可以提供内部控制审核报告吗
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2019-11-09
有限责任公司的董事会是()。 A.是公司的权力机构 B.是公司日常经营管理机构 C.公司的内部监督机构 D.公司股东会的常设执行机关 老师,这道题目正确答案是哪个?是B?
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2022-08-21
老师,请问总分支机构迪安脑和办公用品易耗品由总部统一采购统一付款,开具发票开具到总部。实际电脑是各分支机构使用(调拨于分支机构)。总部计入固定资产,进行折旧计提。分支机构只是使用。这样账务上合理不?
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2022-03-26
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有(  )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
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2021-05-30
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有(  )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
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2021-06-06
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有(  )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
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2022-04-05
单位内部会计监督就是会计机构和会计人员对于单位经济活动的监督。这句话哪里错了,解析不理解
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2015-08-06
在海关年报时,有一条写着:年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
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2016-06-09
问题如图,内部审计的题。谢谢老师
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2021-12-15
政府审计、内部审计、注册会计师审计在发现单位存在偷税漏税行为的审计处理意见和建议
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2023-03-14
企业机构信用代码证到期,中国人民银行不再办理年审和延期了吗?
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2017-08-24
内部审计报告如何吸引老板眼球?
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2017-06-07
老师,会计机构内会计档案管理岗位属不属于会计岗位?
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2023-03-17
公司是中小学生补课机构,学生缴费都不开票,进了老板私户,公司只有流水帐,现在老板要规范做帐,内帐也要规范,外帐交给代理公司做,应该怎么做呢?
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2017-05-27
老师,培训机构的内账是采用收付 还是权责发生啊
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2019-12-28
民营股份企业内部财务审计程序
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2015-12-21
老师,请问,企业内 营业机构之间 这里指的是分支机构之间吗?
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2020-07-03
汇算清缴时,研发费加计扣除需要经中介机构审计吗? 高新技术企业
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2019-05-13