政府审计、内部审计、注册会计师审计在发现单位存在偷税漏税行为的审计处理意见和建议
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2023-03-14
新成立审计部,外加新人,要如何做
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2017-06-07
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
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2022-01-23
老师,分公司财务独立核算,期末涉及到财报合并吗?内部债权债务,内部交易如何做抵消处理?
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2021-05-07
内部审计机构的组织方式有哪几种
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2015-11-29
老师,这个月我们公司总部会让审计过来审计,请问审计来我们要注意什么呢
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2016-12-08
【求助】企业营业收入内部审计
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2017-06-07
企业内部审计一般要做什么?
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2018-07-05
老师 重大错报风险 为什么是独立于财务报表审计而存在的?
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2023-02-15
根据审计内容和审计评价的需要,将定性评价和定量评价结合a.对b.错
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2018-11-08
财务科室能否从事内部审计
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2015-11-09
会计审核报销费用主要看票据合规性,这笔费用的合理性是属于会计审核还是由部门经理或老板审核?
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2018-11-18
老师好,请问公司组织内部审计的目的?
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2020-02-13
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
企业没有设立审计部门的情况说明怎么写
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2019-10-11
一证通怎么样修改核算性质,非独立核算或者独立核算
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2019-12-17
同法人,不同省市成立的独立核算的公司,内部之前的材料领用调拨 是否按视同销售,还有一种情况,内部往来消耗材料是否可以抵消处理。
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2019-09-19
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
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2019-08-26
在什么样的情况下,接了审计业务,就不能再接受内部审计业务
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2019-10-11
我们公司成立了一个事业部,这个事业部呢要在我们公司范围内单独核算这个账,要怎么做呢 就是公司的账里面包括他的账,但是他的账是独立的
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2022-02-28