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财务部的审计岗位主要工作是做些什么
1/1589
2020-03-13
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
1/2028
2021-08-07
2017年12月份忘记计提水利建设基金,金额不是很大,而且外部审计报告也出了。今年内部审计说要求整改,要怎么整改?
1/805
2019-02-21
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
1/1522
2017-06-13
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
1/1412
2017-06-07
财政部门对公司的审计要主要哪些事项
1/594
2017-04-13
财政部门审计要主要哪些事项?
1/830
2017-04-14
初级审计的内容和注会审计的内容有重合的嘛?
1/1087
2022-07-27
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有( )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
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2024-04-16
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有( )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
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2024-04-25
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
1/407
2018-12-30
审计意见有哪几种类型?
1/1100
2023-02-27
出纳,稽核,单位内部审计哪个必须取得会计从业资格才能工作?
1/803
2015-10-25
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
1/4553
2019-08-27
请问企业审计,内账会计需要提供哪些材料?
1/1131
2020-06-27
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
1/3270
2020-07-27
小型的内部搬迁仪式采购的酒水饮料蛋糕,计入什么科目?
1/1420
2019-08-27
内审可以直接协助外审做审计么
1/1069
2016-01-25
小型商贸公司有外聘会计做账,现在想做内部帐该怎么做
1/1208
2015-10-11
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
1/1970
2021-07-16
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