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老师,您好。在投资决策是是否要考虑内部转移价格?如何评价内部转移价格带来的利润?
3/760
2019-11-21
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
1/511
2022-10-19
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
1/1769
2019-03-30
全部员工为什么不是内部控制的实施主体?
1/784
2022-03-05
财务报告内部控制的有效性包括
1/496
2023-02-20
"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括( )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
1/263
2023-03-07
表外披露的主要内容包括哪些?1董事会报告2内部控制报告3管理层讨论与分析4高管情况
1/1252
2020-01-02
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/11
2024-02-21
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/1135
2024-02-08
老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
1/1892
2021-07-22
13.了解内部控制流程相关底稿,应该记录清楚以下事项:()(多选) A.业务流程 B.关键内部控制 C.控制目标 D.审计人员穿行测试过程 E.控制是否得到执行的结论 F.是否进行控制测试,及理由
2/105
2024-02-29
第九题中控制没有包括评价相关业绩,所以怎么理解呢
2/274
2021-11-12
如果重大错报风险是由舞弊导致的,是不是意味着内部控制很可能已失效,控制测试也没有必要进行?还有没有别的情况,是内部控制无效的?
2/581
2023-07-20
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
1/376
2021-08-23
会计师事务所有权限审核内部控制等制度吗?
1/336
2023-12-26
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
0/1481
2021-01-04
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
1/719
2020-03-07
非财务报表内部控制缺陷需不需要与董事会,经理层沟通?两道题的解析完全不同
1/697
2021-07-15
我想问下什么是内部控制?要怎么做
1/171
2019-03-27
1.从内部审计的职能提升内部审计的层次不包括( )。 评价 鉴证 计算 咨询
1/1384
2021-06-27
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