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丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
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2023-08-20
全部员工为什么不是内部控制的实施主体?
1/784
2022-03-05
老师,有没有设计公司的财务制度给发一份
1/568
2019-10-17
老师,公司管理内部会计制度有哪些?
2/643
2020-12-03
内部控制是企业的一项管理活动,与会计系统无关
1/362
2022-01-09
老师内部控制审计基准日怎么理解能举个例子吗
1/2671
2019-08-18
我想问下什么是内部控制?要怎么做
1/171
2019-03-27
内部控制缺陷按其成因分为设计缺陷和运行缺陷。 这是哪个章节的,属于考试重点吗?
1/1000
2022-01-08
是图文设计公司,给客户设计及制作制度牌,制作这部分属于税收分类编码中的那类啊
1/4646
2017-09-17
老师,不懂那个内部控制为啥不是啊
1/247
2021-11-04
内部控制中淮公司有什么优点缺点
1/761
2021-03-23
有没有财务内部制度
2/504
2018-08-27
事业单位,有关工程、基建的内控制度?
1/336
2020-03-18
如果前期已经对内部控制有效性进行了测试,即使是满足每三年测一次的条件,本期拟信赖这项内部控制,那本期也是要对这项控制进行测试,对么?
1/1602
2020-10-07
为什么说企业层面的控制要按照资金活动链条来写?企业层面的内部控制包括组织架构控制、发展战略控制、人力资源控制、社会责任控制、企业文化控制,这些控制和资金活动也没有直接关系啊老师,求解答
1/563
2019-10-11
咱们平台有内控方面的制度流程吗,管控方案吗
1/1024
2018-05-18
下列属于控制环境要素的内容有( )。 A、管理层和治理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施 B、治理职能 C、职责分离 D、管理职能
1/1598
2020-03-02
符合内部牵制制度的要求是什么意思?
2/1997
2020-02-17
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是( )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
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2024-04-04
会计师事务所内部管理制度执行情况
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2023-03-24
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