因2017/2018年均对存货相关的内部控制有效性实施了测试,且该控制不属于旨在减轻特别风险的控制,为提高审计效率,A注册会计师拟利用以前年度控制测试的结论,本年完全不测试相关控制,问是否恰当并说明理由 我的答案是,不恰当,还应该确认控制在本年是否发生变化 教材答案是,不恰当,拟信赖以前审计获取的某些控制运行有效性的审计证据,注册会计应当在每次审核时从中选取足够数量的控制,测试其运行有效性 我不理解的是,我学到的是不是减轻特别风险的控制,未发生变化,每三年测一次,每年可以根据注册会计师的职业判断确定是否测试,为什么答案还要选取足够数量的控制,测试其有效性?不是可以不测的么?
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2020-10-05
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
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2019-03-30
财务报告内部控制的有效性包括
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2023-02-20
全部员工为什么不是内部控制的实施主体?
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2022-03-05
公司是做人才测评服务的,可以给劳务公司开内容是人才测评服务费的发票吗?
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2021-12-14
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(  )
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2024-02-21
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2024-02-08
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
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2021-08-23
会计师事务所有权限审核内部控制等制度吗?
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2023-12-26
注册会计师评估财务报表层次重大错报风险 为什么是可以通过执行控制测试的风险?
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2021-06-29
控制测试与穿行测试有什么区别呢?
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2017-06-23
穿行测试为什么不适用于控制测试
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2021-01-04
上市公司的内部控制具体情况在哪里可以查到?巨潮网只能查到说内部控制无重大风险,但是具体内部控制的设置以及存在的薄弱点不知道在哪里可以找到?ps:公司网站进不了
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2017-04-09
老师,不懂那个内部控制为啥不是啊
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2021-11-04
内部控制中淮公司有什么优点缺点
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2021-03-23
初级会计实务中内部控制如何理解?
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2022-02-17
我想问下什么是内部控制?要怎么做
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2019-03-27
老师,我想问一下销售与收款环节内部控制制度有哪些?关键控制点有哪些?
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2019-05-21
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
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2022-03-29
审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关,不是不用了解吗,只需要了解与审计有关的内部控制
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2023-07-25