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学校内账很乱,因为审计需要查学校账,学校需要注意那些。
1/4207
2019-11-04
审计来公司尽调,一般审的是外账还是内账?
2/7850
2019-04-16
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后,审计工作底稿归档前以书面形式向集团管理层及治理层通报了值得关注的内部控制。问是否恰当,及理由 答案是恰当的, 但是我认为这个是不恰当,因为值得关注的内部缺陷,应该是与治理层沟通,并且应该在审计报告日前就以书面形式沟通好 所以,请老师看下,是我哪里理解错了,还是答案错了
2/2131
2020-10-07
单位内部审计的问题,卡上钱比账上的多怎么解释
1/109
2019-04-05
事业编幼儿园内部审计都需要做什么,走什么流程
1/698
2021-12-13
内账不用考虑增值税,那当月发生的原材料费用全部计入账内吗?
3/950
2017-05-16
确定注册会计师拟信赖内部审计工作的程度 为什么属于总体审计策略,不是具体的吗?
1/492
2022-08-09
老师好,请问 ,内账请外部会计师来审计有没有什么风险呢?
1/843
2020-02-13
老师内部控制审计基准日怎么理解能举个例子吗
1/2671
2019-08-18
老师 我想问下内部审计人员的客观性是什么意思?
1/1743
2020-07-18
体育俱乐部预收三年培训费,没有开发票,在收到预收款项时没有全额申报增值税而是按季度申报增值税,审计的话会有什么审计问题,可以分季度申报增值税吗?
0/164
2024-04-11
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )
1/8
2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )。
1/366
2024-02-22
怎么区分审计内容,审计程序,审计证据?
1/823
2021-07-05
老师好,了解企业层面控制可以利用被审计单位内部审计工作吗?可以说一下原因吗?
4/283
2024-06-05
在《会计改革与发展“十四五”规划纲要》提出的总体目标中,“会计审计业实现高质量发展”这一部分提出,跨部门、多维度的行业()体制机制进一步健全,监管合力进一步增强。
1/2130
2022-07-10
外贸出口型企业,前任会计对出口销售在增值税申报表内没有进行申报,是不是要去大厅对之前的报表全部进行修改了?
1/372
2019-11-05
你好老师,我们是生产型企业,既有内销又有出口,我想内销增值税正常交税,出口退税能够和内销增值税相抵吗?
1/1329
2019-11-07
老板要看实际收支,那做内帐时,增值税支出这部分是否要计算在内?
1/796
2018-01-30
内审部被代管的授权委托书!!!
1/872
2017-06-07
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