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现在第四季度的所得税是负的 说明之前的多交税了 这要怎么处理
1/570
2018-12-07
我方为小规模纳税,开给对方的专票被他自己弄丢了,现重新开一张,除了多交税外,对我方有啥影响吗
2/627
2020-01-17
如果说这个月进项票少了,多交税啦,那下个月进项票不就多了,下个月少缴税啦,一样的是吗,还是说怎样最好
1/1248
2017-02-28
请问 收到退回多交税费,应该如何做凭证?
1/853
2019-11-29
我是小规模,不小心开了一张5个点的票,但是开错的发票又拿不回来。可以直接按照5个点报税吗?多交税可以吗
1/1003
2019-12-10
请问老师,这是这边有返税政策开会说每个公司多交税就会返30%,之前通知的是14%,所以公司才预缴了增值税(预缴的也没开票),现在销售是负数申报不了了怎么处理呢?
1/286
2020-06-04
当期有笔出口视同内销了,对当期的增值税有影响吗?是否是多交税了?
1/822
2017-11-02
就是借应交税费带银行,多交税怎么做分录
3/640
2017-06-06
老师,之前月份收的钱已经做过未开票收入了交过税了,现在客户来开票,昨天问了老师说做红字凭证冲销,可是有个问题,开票系统里面怎么办呢,票开出来了,税就得交啊?就得多交税了
2/484
2020-04-02
每月的应交增值稅不是销项减进项减留抵吗?!如果是正数就交税负数就不交吗?!如果是负数的话还要做借:应交税金-未交增值税 贷:应交稅金-应交增值税-转出多交增值税 这个分录吗
1/1180
2017-03-07
老师,当月进项税大于销项税,还需要做分录吗,借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税)还是不做这个分录也可以
1/440
2022-02-17
老师,我有这么个问题,我们上月开发票价税合计879738.36元,进项抵扣发票价税合计848614.12元,按照销项减进项应交增值税是3580.66元,可是我们外账会计交了4555元,说是我们这边税负是千分之六,每个月他都是按照税负千分之六交的,根本就没有按照销项减进项,这合理吗?我们是不是
多交税金
?
1/748
2020-07-27
借记应交税金--未交增值税,贷记应交税金--应交增值税(转出多交增值税)?????
1/1008
2020-04-17
师,以前会计在去年11月份认证抵扣的进行比账上实际结转到应交税金-应交增值税-转出未交增值税的进项数多了1000元。 也就是说,勾选抵扣联的进项税额里有1000块钱没有真正在账务上做抵扣,造成应交增值税多交了1000块钱。
3/235
2022-08-30
借;应交税金-未交增值税 贷;应交税金-应交增值税-转出多交增值税 是什么意思啊
1/721
2018-05-22
老师,我因为多交税需要调整申报表,这个是去前台更正吗?
1/647
2019-05-14
老师好!之前留下来的账应交税费贷方负数,实际没有多缴税的,请问这个要怎么调?
2/573
2019-12-09
老师:公司办公室也要提房产税吗?转出多交增值税的会计分录怎么做的?二级科目--待抵扣增值税 是指没有认证过的发票吗?谢谢
1/426
2015-06-27
老师,我们是小规模酒店业,7-8月收入某个合作商30万,然后没有开票,10月我们缴纳了7-9月的增值后(开票未开票的都交了),但是现在12月了,他们要求我们开好30万的发票。问题是我们12月的收入达不到这个钱,那么我们就只能多交税吗。
1/443
2018-12-05
老师,3月,微信收款码要注册公司或个体户啊?这是管控要多交税吗?还是什么目的呢?
2/312
2022-03-02
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