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已交税金的凭证附件附什么原始凭证?
2/2253
2016-03-11
我17年年底有留底额,按道理我1、2、3开的票是没有超过要缴税的,为什么我的已交税金会在贷方呢?
1/383
2018-04-20
关于增值税,月底做账是不是需要先计提分录:借应交税费应交增值税,贷应交税费未交增值税。但是好像有个老财务跟我说他们都不是这么做账,他们做账是借应交税费应交增值税
已交税费
贷银行存款。按道理来说都可以吧!
1/627
2019-07-11
请问,如果内账已交税金不通过管理费用来记账,而是通过应交税金科目,那内账一般没有进项,销项,只有已交税金 ,那报表上不都是在借方了吗,余额为负数,请问该怎样写?怎么调整 。在请问,在外帐没有多交,少交的情况下,是不是不用计提税费
1/323
2020-08-02
预交增值税只有不动产企业才能用吧,应交税费-已交税金,转出未交,转出多交,预交,这些明细科目有什么区别
1/621
2019-07-30
应交税费-应交增值税-已交税金这个科目不需要结转,那我的这个科目的余额一直在挂着怎么办,若要清零,请问分录该怎么写?
1/211
2021-06-04
老师,应交税费-应交增值税-已交税金这个科目我从来没用过,是不是不对,怎么用呀
1/292
2019-04-23
你好老师,我们单位设置科目,应交税费/应交增值值/未交增值税,没用过,都用已交税金,可以吗?另外增值税需要预提吗?
1/613
2016-09-07
应交税费—应交增值税—已交税金这个科目怎么用呢?
1/7126
2018-08-31
那现在应交税费-应交增值税(已交税金)不用了啊,在借方我有十八万多,这个科目不用了,转到哪里去呀
1/1600
2017-08-01
应交税费——应交增值税——已交税金这个科目是用在什么情况下呢,麻烦老师举着例子让我可以更好理解
1/1475
2019-12-28
老师,这两个科目有什么区别,都在什么情况下使用? 应交税费—预交增值税 应交税费—应交增值税(已交税金)
1/1761
2020-02-26
请问,如果内账已交税金不通过管理费用来记账,而是通过应交税金科目,那内账一般没有进项,销项,只有已交税金 ,那报表上不都是在借方了吗,余额为负数,请问该怎样写?怎么调整 。在请问,在外帐没有多交,少交的情况下,是不是不用计提税费。 请完整的回答我的问题
1/397
2020-08-02
工商年报里面的纳税总额,是按照明细帐里面的已交税金的累计数填吗?那是在哪里可以查到这个数呢?是应交税费-已交税金的累计数+管理费用-印花税吗?好像也不对呀,看哪里是准确一些的呢?
7/1165
2017-04-26
之前年度应交税金下的已交税金有余额-630,现在想把这个余额结平,怎么调账呢贷方负数,相当于是多交了,之前不知道怎么没结平余额
1/682
2017-05-22
老师好,软件做帐,应交税金的多栏帐怎么没有已交税金啊?
3/850
2016-03-01
在什么情况下,做的分录是出现应交税金-已交税金。
1/809
2017-07-27
之前年度应交税金下的已交税金有余额-630,现在想把这个余额结平,怎么调账呢?
6/877
2017-05-22
年末调整应交税金科目 是 借:应交税费-应交增值税-销项 贷 : 应交税费-应交增值税-进项 应交税费-已交税金 应交税费-减免税额 应交税费-应交增值税-加计递减 应交税费-应交增值税-进项税额转出 麽?
1/437
2020-12-25
老师,这个月交上个月的增值税 借应交税费~未见增值税 贷银行存款 是这个分录对吧? 我刚到一个新单位,用的是 应交税费~
已交税费
这样是不是不行?
1/629
2020-06-12
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