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老师想问下计提的职工住房公积金账户利息应计入()科目。 A.应付利息 B.其他应付款 C.应收利息 D.其他应收款
1/6448
2016-11-30
老师,企业给股东分红2020.12 借:利润分配20 贷:应付股利20 2022.1 借:应付股利20 贷:银行存款20 这是不是超过一年,暂免个人所得税啊
1/260
2022-01-21
理财红利应该放在哪个科目银行的理财红利
1/788
2018-05-13
资产负债表的资产期末合计小于负债加所有者权益期末合计,差额正好是本月分红金额50万,本月分红做了如下分录:计提分红借:利润分配~应付普通股股利50,贷:应付股利50,支付分红:借应付股利50,贷:银行50。结转分红:借:利润分配~未分配利润50,贷:利润分配~应付普通股股利50。但本月资产负债表中未分配利润期末余额减年初余额等于本月利润表中净利润。资产负债表中其他科目期末余额都和账上核对过了是一致的,那导致期末资产合计不等于负债和所有者权益合计的原因可能是哪里出错?
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2019-07-02
图中圈红圈的地方,既然是针对被投资方来说,那贷方不应该是应付股利吗?为什么是应收股利呢?
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2023-03-22
老师好,请问,去年的一笔暂估款,现在红冲, 借主营业务成本100 贷应付账款-100 红冲借本年利润100 贷应付账款-100 这样子对吗?
3/833
2019-07-09
老师,过年发的年终奖,开门红,入职工福利还是应付工资呢
1/118
2023-01-30
季度分红可以不计提直接写分录:应付股利,贷 银行存款吗
1/797
2020-07-31
老师,欠股东的分红60万,应该怎么做分录? 我录的是借:未分配利润600000 贷:应付股利:600000 显示不平衡120000, 但是我录:未分配利润-600000 贷:应付股利:600000 就显示平衡了
1/585
2018-01-26
老师,公司支付某物流公司的开户保证金,请问这个开户保证金是入其他应收款,还是入预付账款?
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2015-10-13
这个员工是7月份离职的,现在不是8月社保开始调差,按说公司应承担前几月的公司部分社保差, 个人的前几余月的调差也在8月份 公司账户里扣除了 ,就是公司个人账户扣除的前几月调差数据怎么做帐?如果这个钱能要回来,但是在8月之后付,那8月份做帐 那科目其他应付款—社会保险有余额,这个余额可以先挂账吗?等退回直接冲账。还是要转出来?
1/1329
2019-08-22
老师,过年发的年终奖,开门红,入职工福利还是应付工资呢
1/171
2023-01-30
向供应商采购,没付款,然后供应商有开票,后期供应商有给返利,返利我们这边要红字发票过去,后期这开的红字发票(返点)要怎么做账呢?
1/453
2019-10-15
老师,您好 公司账户上收到法人或者股东转入的社保费(包含个人和企业部分),这个怎么做账呢,计提和缴纳社保是什么会计分录呢,可以用其他应付款吗
8/185
2024-03-19
2021年分录,计提8月社保 借:销售费用-保险金1800 贷:应付职工薪酬-社会保险1800,,2022年想红冲,怎么做账?
2/570
2022-04-02
已交2月社保,减免后没有退回公司账上,我做了红冲多计提部分借管理费用(负数),贷应付职工薪酬-社保费(负数),然后支付的分录我是不是借其他应收款,贷应付职工薪酬-社保费?到3月的社保部分用未退回的社保借应付职工薪酬-社保费,贷其他应收款 银行存款
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2020-03-24
老师,合作社分红,没有应付股利科目,计入其他什么科目好?
1/1341
2019-04-20
我司购买方已经抵扣的发票被红冲了,怎么做进项税额的转出?以保险费为例,哪种做法才是正确的? 1.借:管理费用(红字) 应交税费――进项税额(红字) 贷:应付账款(红字) 2.借:应付账款 贷:管理费用 应交税费――进项税额转出
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2019-07-05
老师,疫情期间减免的社保费用湖北地区,还是正常计提费用,在红字冲销吗 计提时;借:期间费用贷:应付职工薪酬,那减免时是借期间费用(红字)贷:应付职工薪酬(红字),那个人承担的那部分社保费用呢
1/979
2020-02-20
老师您好:付给用户的履约保证金应走入应收账款吗?
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2020-07-09
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