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老师好,应交税金-应交增值税-转出未交增值税,这个科目下的数字最后是怎么平掉得?为什么我2019年的余额,到了2020年,这个科目无论有没有发生数字,最后的余额总还是2019年的数字,这是为什么呢?
1/761
2020-11-27
年末结转这个分录 但是转出未交增值税加上减免税加上预交的增值税才能让这个分录平 那怎么做呢?吧减免税和已交税金也结转到下面?
1/735
2017-01-08
老师,他们有的只有进项,做的分录是这样的: 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税--进项税额借方,应交税金---未交增值税,应交税金---转出未交增值税, 如果可以的话,看账套之前用哪个科目 就用哪个科目 吗?
2/120
2022-03-03
要是本月只有销项税100,上月有留抵进项30,本月有进项50 月底结转税额分录,借应交税金-应交增值税-转出未交增值税20 贷应交税金-应交增值税-未交增值税,20 这样可以吧
1/525
2019-09-02
老师您好,请问下,月末销项大于进项,月末做:借:应交税金--应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税金---未交增值税。。 这样如何能体现出销项和进项呢?
1/595
2020-06-10
应交税金-应交增值税(转出未交增值税)年末一定要结平吗?
1/1730
2019-06-27
老师,这个月只有进项,做一个分录: 借:应交税金---应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税金--应交增值税---进项税额 老师,只做这一个分录就可以了吗? 如果只有进项,是不是也可以不做分录?
1/630
2022-03-03
应交税金-应交增值税-转出未交增值税 期末有余额吗?
1/1480
2023-01-12
借:应交税金--应交增值税 5742.52 贷:应交税金---转出未交增值税 5742.53 老师,能根据图片给的数据, 5742.52是怎么算的吗?
1/700
2015-12-28
老师好,想问一下,“应交税金--应交增值税--转出未交增值税”这个科目一直有借方余额是什么意思呢?
1/421
2019-04-11
您好,老师,麻烦问一下,去年5月有张发票进项税5000,在11月冲红了,我做账 借:应交增值税-应交进项税-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 但是当月又开了一张正数同金额发票,我已经认证了,我报税的时候(忘了),填到了进项税额转出5000元,我现在查出来了,这些发票怎么处理,相当于多交了5000元的税
4/164
2024-08-09
进项有留底,要不要做:借:应交税金-未交增值税 贷:应交增值税-转出未交增值税这个分录
1/712
2020-10-12
摘要可以写结转本月应交增值税 借:应交税金——应交增值税101.71(转出未交增值税) 贷:应交税金——未交增值税 101.71 请问这其中有错吗
6/1004
2016-03-03
如果有留底税,是借应交税金增值税留抵税 贷应交税金增值税转出未交增值税吗
1/983
2017-03-07
这税金这么做对吗?我上年报表上有个应交税金-未交增值税借方金额的,要在这上面做出来吗?按这上我应是交14931.16,但实际我有上年留抵641.86我意思是不须在这另做了吧,软件自动借贷方冲平的是吗
1/442
2021-03-01
老师你好,库存余额0元,应交税金-应交增值税-未交增值税,借方7861.50元,请问这部分余额如何结平?
3/83
2024-03-12
企业之前年份用的是,应交税金——未交增值税,现在从1月开始用 应交税金——已交增值税,但是未交增值税期末余额贷方余额 3133.79元,怎么处理的
5/198
2024-03-23
老师,应交税金-应交增值税-未交增值税贷方的余额比实际就缴纳的增值税多了,应该怎么去查找原因呢
3/197
2024-04-08
老师 本月缴纳上月增值税,是借应交税费-未交增值税,还是借应交税费-应交增值税(已交税金)?如果是计入已交税金,那未交增值税要转出到已交税金吗
1/969
2015-12-05
2019年由于发票未及时作废,导致实际交税和系统的金额不一致,调整后差额转入应交税金……转出未交增值税,年底借方有余额。现在附加税也因为这个原因有差额,怎么处理呢
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2020-05-22
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