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关于用进项留抵税额抵减增值税欠税的问题,问一下什么情况下或什么时间才允许进行抵减?
1/869
2016-01-07
老师我这个月的税报了。有一张购进固定资产增票抵扣,税填了,但是那个固定资产进项税额抵扣情况表还没填怎么办
1/661
2016-11-14
公司新购进的LED显示屏专票,在这个月填写审报表时需要在 固定资产进项税额抵扣情况表中填写么?设备入在建工程还未转固定资产呢
3/630
2017-03-10
怎么办?公司买了一辆车,是要卖出去的。所以当时账上做到库存里了,后来又说不卖了,已认证了发票,月初正好还没结账,我就直接改成了固定资产,但是已经报税了,报税时有个固定资产进项税额抵扣情况表,我填的是0,跟我账上就不符了,这个情况严重吗?
1/661
2017-12-07
老师,固定资产进项税额抵扣情况表属于增值税申报表吗?新版增值税申报表由一个主表几个附表组成的呢?
3/715
2017-05-17
申报增值税时,进项抵扣联明细是电脑和读写器等固定资产,填固定资产进项税额抵扣情况表还是填本期抵扣进项税额结构明细表?
1/1061
2017-06-01
上期留抵1000元,销项 0元, 进项 8000元。 火车票4张,进项税额90元。 增值税加计10%。 增值税申报表附表四 加计抵减情况怎么填?
2/480
2021-05-06
如果企业仍有留抵税额,加计抵减已申报,这种情况应当如何记账。
1/1057
2019-07-31
生活服务业什么情况是进项加计抵减?什么情况是免税?
1/1074
2020-10-27
销项税抵扣和销项税额抵减的区别,分别用于什么情况,烦请举例说明
1/10023
2018-05-15
上期有留抵扣税余额没扣完的情况,增值税加计抵减是不是就不能用
1/905
2021-08-06
你好,老师,咨询一下增值税税控系统专用设备和技术维护费用是280元,问一下在填写纳税申报表的时候,我是填写“增值税减免税申报表”和“增值税纳税申报表附列资料(四)
税额抵减情况表
”吗,我都填写了,为什么“增值税纳税申报表主表”怎么没有提取前面两个表的数据呢,还是我在主表里手动填写-280元
1/996
2019-06-11
一般纳税人购买金税盘的费用全额减免,填写了税额递减情况表和减免税申报表,增值税主表还需要填写金税盘的减免税额吗
1/1704
2020-05-07
怎么情况下做进项税额转出,什么情况下冲减进项税额
3/1238
2021-09-24
进项税加计抵减,什么情况会出现本期调减
1/623
2020-03-26
有一个预缴税款在10月份抵减回来的,但是3月份就可以抵减,没抵减,在10月份时抵减报表就有异常,这种情况怎么办啊
1/239
2019-01-22
纳税申报表主表中那个减免所得税额,填写不了!是个什么情况?
2/1599
2019-08-27
请问:情境:企业当月有进项460.1元,销项为0元,加计抵减金额为460.1*10%=46.01元如何在增值税减免税申报明细表-加计抵减情况里 本期发生额提现,且此栏是黑色的,改不了。究竟是哪里有问题
6/373
2020-02-13
一般纳税人每月填列申报表时,其中这个“固定资产进项税额抵扣情况表”在什么情况下需填列?
1/864
2017-09-12
老师,请看图,这是申报表当中的固定资产抵扣情况表,我们公司8月份的时候购买了固定资产,但是前任会计直接将其直接入费用了,所以8月份没有填写固定资产抵扣,当时的进项税额也 认证抵扣了。9月份我接手了后调账,借:固定资产 6000 借:管理费用 -6000。请问,9月份我还需要填写这个固定资产进项税额抵扣情况表吗?
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2015-11-01
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