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应纳所得税是利润进行调增调减后的数值吗
1/519
2021-03-19
不明白间接法纳税调增。不应该是准予扣除3.6,实际发生业务招待费6,应该减去2.4怎么还纳税调增不应该调减
1/830
2020-07-20
那如何判断安全储备是纳税调增还是调减呢
1/615
2021-04-26
福利费应该扣140,实际扣了150,不应该
纳税调减
吗?为啥是纳税调增,营业外支出多扣了60,应该纳税调增60我能理解,这个福利费要怎么理解?
1/723
2020-07-14
企业所得税 应纳税所得额 调增调减的 公式是什么
1/4502
2022-03-02
一般纳税人A类企业所得税汇算清缴,纳税调整增加额和纳税调整减少额怎么填?
2/1668
2019-08-12
请问老师,接受捐赠原材料为什么要纳税调增,接受捐赠不应该是营业外收入,进行
纳税调减
吗?
1/3966
2020-02-28
试运行收入已调增应纳税所得额 今年是否应调减应纳税所得额
1/831
2019-04-10
汇算清缴中纳税调增和
纳税调减
是什么意思?可以举个简单的例子吗?比如预定的2019年书报费属于跨期费用的是调增还是调减
1/7691
2019-01-17
经扫描,您单位可能存在以下风险: ◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第4列“收入类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第4列“扣除类调整项目_其他_调减金额”为:【10300】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第4列“资产类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第4列“特殊事项调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第4列“其他_调减金额”为:【0】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第4列“合计_调减金额”为:【20537.81】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”
纳税调减
项目是否准确填报。能帮我看看这个是哪里没有填对吗
1/682
2020-05-18
经扫描,您单位可能存在以下风险: ◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第4列“收入类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第4列“扣除类调整项目_其他_调减金额”为:【34504.69】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第4列“资产类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第4列“特殊事项调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第4列“其他_调减金额”为:【0】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第4列“合计_调减金额”为:【80247.49】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”
纳税调减
项目是否准确填报。能帮我看看这个是哪里没有填对吗
8/1328
2020-05-28
职工薪酬纳税调整表里面,实际发生额,高于帐载金额,用
纳税调减
吗
1/3846
2018-05-11
其他纳税调整增加额10万元,其他纳税调整减少额40万元,应纳税所得额怎么算
1/705
2020-07-09
为什么研发费用
纳税调减
是75%?
1/1145
2021-05-06
本年减少的固定资产纳税调整
0/1
2024-03-20
老师,您好,麻烦请教您一个问题,上年已纳税调增的成本费用在今年账面冲减本年管理费用后,去年纳税调增的在今年可以
纳税调减
吗
1/1312
2022-05-25
老师,我想问下如果说汇算清缴前有一些没收到发票被记入了费用,然后做了纳税调增,那汇算清缴后如果取得了发票,那是不是后面再做汇算清缴的时候可以做
纳税调减
?
1/932
2020-05-25
计算企业的应纳税所得额的间接法中+纳税调整增加额-纳税调整减少额 不明白
1/2675
2019-02-14
异常项目提示,企业开票收入大于所得税申报收入,然后我在汇算清缴年报里面纳税调增收入和
纳税调减
减成本了,那我现在是不是要在这个照片里面的纳税调增和
纳税调减
填写相应收入和成本的金额?
1/909
2022-04-13
老师我的意思来年在
纳税调减
里减去这笔费用
1/294
2018-12-14
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