老师,这题为啥要选C呀?内部控制与审计风险好像是实施风险评估程序这一阶段的
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2021-07-23
关于企业坐支现金对于企业内部有什么影响,例如内部控制上?
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2018-10-10
财务在内部成功控制中如何发挥作用
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2019-02-22
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
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2019-12-21
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
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2023-05-07
D 公司是从事电缆制造,在2016—2019年公司的销售收入大幅增长,但是利润增长缓慢。公司的采购业务存在以下情况,首先,公司规定20万元以上的原材料采购必须由总经理批准,但是生产部经理多次批准20万元以上的采购;其次,公司的供应商选择一般由采购员直接选定;最后,验收工作由采购人员负责,验收完毕后交与仓储部。
问题:1、结合材料分析各公司存在的内部控制缺陷
2、提出相应的控制措施完善存在的内部控制缺陷
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2021-12-21
下列哪项不属于内部控制设计的步骤
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2021-10-26
M公司与Z公司是母子公司关系,M公司应收Z公司的应收账款账面余额为100 000元,对应计提的坏账准备为5 000元。M公司向Z公司销售商品80 000元,其销售成本为60 000元,该商品的销售毛利率为25%。Z公司购进的该商品全部未实现对外销售而形成期末存货。
要求:(1)请根据以上资料,编制内部债权债务相关的抵销分录。
(2)请对以上内部购销业务编制抵销分录.
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2022-12-07
推动企业内部控制发展的动力是什么?
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2015-11-13
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
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2016-11-01
内部控制评价程序一般包括那些步骤
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2020-06-01
;老师有没有企业内部控制的案列范文
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2023-03-15
企业 和事业的单位内部控制各是什么
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2020-01-28
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
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2021-06-24
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
如果前期已经对内部控制有效性进行了测试,即使是满足每三年测一次的条件,本期拟信赖这项内部控制,那本期也是要对这项控制进行测试,对么?
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2020-10-07
100%控股,内部交易,母公司分录:借:销售费用,贷:银行存款;子公司分录:借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-销项。如何做抵消分录?
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2019-01-16
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分)
A.基本原则
B.控制手段
C.流程步骤
D.信息收集
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2020-11-13
判断 4.按照编制目的,财务报表可分为通用目的和特殊目的两种报表。前者是
为了满足范围广泛的使用者的共同信息需要,后者是为了满足特定信息使用者
的信息需要。( )
5.应收账款的可收回金额、存货的可变现净值以及预计负债的金额等,管理层
有责任根据企业作出充分的估计,估计忌小不忌大,这符合谨慎性原则。( )
6.为了履行编制财务报表的职责,企业应当设计、实施和维护与财务报表
编制相关的内部控制,内部控制一旦编制就不应该有大的改变,内部控制若经
常改动,则难以保证内部控制的有效性。( )
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2016-10-09
5、小企业应当结合自身实际情况和管理需要建立适当的内部控制监督机制,对内部控制的建立与实施情况进行( )。
A不定期评价
B日常监督
C定期评价
D日常监督和定期评价
单选题,该选哪个?
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2019-10-22