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CPA战略的 内部控制应用指引 在主观题中怎么答题,可能后年的内容也要答题吗
4/1236
2021-08-12
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是( )
1/13
2024-02-07
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
2/336
2019-08-26
在企业责任成本管理中,责任成本是成本中心考核和控制的主要指标,其构成内容是
1/328
2022-08-25
1.事业单位收入的确认条件? 2.自制原始凭证审核内容? 3.事业单位内部控制薄弱的原因?
1/1173
2021-06-09
控制地5%以内,请问包含5吗?请问控制在5%以内,是否包含5,还是小于5?
2/1751
2019-04-16
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
1/1212
2020-03-02
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
1/511
2022-10-19
老师,常说的内控制度,是不是说的企业的管理制度啊
2/223
2022-09-22
同一控制下企业合并,将部分长投出售给同一控制下得另一个企业,仍然达到控制,形成的亏损或收益,如何记账
1/1198
2021-03-02
全部员工为什么不是内部控制的实施主体?
1/784
2022-03-05
小企业内控要从哪几个方面着手
1/1318
2019-04-08
您好,我想要CFO课里的手把手教你税筹与资本运作 中的一个表格名字叫(中小微企业内部管理分析运营管控表),谢谢哈
1/169
2021-04-27
财务报告内部控制的有效性包括
1/496
2023-02-20
行政事业单位的内部控制措施,归口管理是什么意思?
1/2072
2021-12-19
请问,小微企业年度应纳税所得超过300万怎么办?还是必须控制在300万以内
1/1013
2023-01-07
企业筹资活动内容控制的重点在哪个环节?
1/521
2020-05-09
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
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2020-03-02
老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
1/1892
2021-07-22
如果企业有4个投资方,其中固定的3个投资者可以控制该企业,那么该企业是共同控制吗?
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2015-10-11
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