你好,大数据与会计信息管理和大数据与会计数字化内部控制与风险管理是一样的吗
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2022-08-30
老师,内部审计与内控的区别是什么?
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2019-02-28
非同一控制下的企业合并,追溯调整长投时时除了考虑购买股权时的母公司账面价值与公允价值的差异对净利润造成的影响外,还考虑内部交易的影响吗,
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2017-04-17
同一控制下与非同一控制下企业合并确认与计量的基本要求分别是什么
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2021-06-22
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
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2020-03-02
老师我有点忘记了,什么叫同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并?
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2021-07-13
国有企业,房地产开发公司被上级要求出具内部控制制度,请问有现成的相关制度吗
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2022-04-02
我们厂4月,安全检查技术公司对我们厂的安全进行了检查评估,他们开具了发费,这项经济业务是应该记在制造费用下吗
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2018-05-17
简述内部控制环境存在缺陷对注册会计师评估财务报表层次重大错报风险的影响
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2020-06-30
下列综合绩效评价指标中,属于财务绩效定量评价指标的是(  )。 A获利能力评价指标 B战略管理评价指标 C经营决策评价指标 D风险控制评价指标
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2024-03-13
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
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2021-10-03
同一控制下和非同一控制下企业合并以存货作为对价时消费税的处理为什么不同?同一控制下消费税作为合并对价而非同一控制下消费税进入税金与附加,不理解!
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2020-05-09
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
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2020-03-07
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
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2023-12-29
单位内部控制报告怎样编制呢?
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2019-02-25
简述我国目前内部控制不相容职业现状
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2020-12-15
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
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2020-03-02
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
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2020-03-07
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
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2020-03-07
判断题 19.注册会计师在了解资金的内部控制情况时,可以编制货币资金内部控制调查表,但是这种方式比较适用于大中型企业被审计单位,因为其货币收支的业务量较大,人员分工较细。( ) 20.委托人将会计报表与审计报告一同提交给使用人,可以减除编制单位对会计报表真实性、合法性所负的责任。( )
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2019-07-07