"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括(  )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
1/263
2023-03-07
在子公司内部审计中,出现哪些情况需要扩大测试? 求解答?
1/745
2016-12-09
管理型财务的工作内容 () A.日常资金管理 B.固定资产管理 C.成本管理 D.审计管理
1/670
2021-03-17
老师,像业务招待费1次1200超标,公司内部审计怎么解释呢?
2/707
2020-09-28
企业内部审计实务题 题目是请说出该处理所存在的问题
1/292
2020-06-13
内部审计在企业经营管理等方面可以有什么建议和措施?
1/1157
2017-06-07
老师,我想咨询一下,一般企业财务年底的内部审计有哪些?
1/409
2021-12-13
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有(  )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
1/550
2024-02-21
请问审计报告有几种类型
2/363
2022-03-09
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
1/2899
2020-10-06
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
1/562
2023-07-14
国税发(2002)13号文规定的统借统还中资金的最终使用方限定为集团内部企业,怎么界定内部企业,外方集团公司,在境内出资成立外资合作企业,占80%股权,境内外资合作企业是外方集团公司内部企业吗?
2/1465
2015-04-21
部门报账直接转个人账上有审计风险吗
1/538
2020-01-03
在子公司内部审计中,出现哪些情况需要扩大测试? 求解答?
1/1096
2016-12-09
内账请会计师事物所的审计审计好不好呢?
1/1191
2020-02-13
请问老师,财务报表审计的审计意见的类型分为5种,但是我公司的审计意见没有按照这5种类型写是不是应该说,审计报告有问题,或者说审计报告没有法律效力
1/1874
2020-06-03
订购单由谁审批有几联,送哪个部门审核
3/1810
2021-10-24
8. 风险评估的主要内容:()(多选) A.了解被审计单位各方面的情况 B.了解被审计单位主要业务流程 C.了解被审计单位主要业务流程的内部控制 D.评估审计风险,即,被审计单位可能存在哪些问题,错误,舞弊等等 E.根据这些风险,计划进一步的审计程序
1/120
2024-02-29
内部审计可以是独立、客观的鉴证和咨询业务????那外部是更独立、更客观给是?
1/813
2022-11-04
你们里面有没有关于酒吧类型的内帐教程
1/636
2020-05-08