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您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
1/719
2018-01-03
审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关,不是不用了解吗,只需要了解与审计有关的内部控制
4/537
2023-07-25
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
2/1429
2021-01-03
老师,内控制度服务费和绩效评价费是属于咨询费还是委托业务费
1/2780
2018-10-23
举例说明国有企业内部控制中的事前控制的业务类型,应如何设置
1/916
2021-05-19
你好,我想问一下销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/583
2019-05-23
关于企业坐支现金对于企业内部有什么影响,例如内部控制上?
1/1711
2018-10-10
为什么控制测试不能应用于细节测试?
2/798
2021-06-25
财务在内部成功控制中如何发挥作用
1/241
2019-02-22
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
1/475
2023-05-07
下列哪项不属于内部控制设计的步骤
1/424
2021-10-26
推动企业内部控制发展的动力是什么?
1/332
2015-11-13
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
4/508
2016-11-01
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
3/499
2019-09-01
;老师有没有企业内部控制的案列范文
1/93
2023-03-15
企业 和事业的单位内部控制各是什么
2/1202
2020-01-28
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
1/782
2021-06-24
在了解控制环境时 注册会计师应当关注的内容有公司的业绩评价吗
1/390
2022-12-18
在内部控制审计中,下列有关穿行测试的说法中,错误的是( )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施穿行测试 B.在实施穿行测试时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施穿行测试 D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施穿行测试,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
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2024-07-10
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