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财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
1/3255
2020-11-30
企业建立与实施内部控制应当遵循哪些原则?
1/3284
2021-12-13
购买劳务服务不要求编制收货单有什么问题 (根据采购内部控制和货币资金控制分析一下)
1/1339
2019-09-10
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
1/358
2023-08-20
成本控制类型的论文老师会问哪些问题呢
1/492
2022-05-22
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
3/997
2020-07-20
内部控制缺陷包括什么以及如何分辨缺陷成度
2/3073
2023-01-26
这个内部控制指的是被审单位还是外包机构的
1/312
2022-02-28
事业单位内部控制报告填写的基本要求和格式?
1/687
2017-04-13
老师 为什么越新来某项内部控制,控制测试的范围越大? 越信赖 不是测试范围越小吗?
1/748
2023-02-16
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
2/693
2015-10-24
关于成本控制的论文答辩一般会问什么问题
3/1017
2022-04-26
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有( )
1/1176
2024-02-08
为什么说企业层面的控制要按照资金活动链条来写?企业层面的内部控制包括组织架构控制、发展战略控制、人力资源控制、社会责任控制、企业文化控制,这些控制和资金活动也没有直接关系啊老师,求解答
1/563
2019-10-11
你好,大数据与会计信息管理和大数据与会计数字化内部控制与风险管理是一样的吗
1/462
2022-08-30
如果仅通过实质性程序无法应对重大错报风险,则注册会计师应当要了解企业的内部控制,但如果了解内部控制之后,认为控制的运行是无效的(设计不合理或没有执行),此时就要考虑对审计意见的影响。我这样想对吗?
2/455
2023-08-20
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
1/740
2020-03-02
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
1/496
2021-12-13
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
1/600
2022-01-23
了解内部控制有哪些方面涉及了重大职业判断呢?
1/527
2023-07-22
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