财务部审核合同的哪些内容
1/1007
2023-02-20
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
1/2028
2021-08-07
财务部的审计岗位主要工作是做些什么
1/1589
2020-03-13
23. 某档案馆设有以下岗位,其中属于会计工作岗位的有( )。 A.财产物资的收发、增减核算岗位 B.档案部门档案管理岗位 C.工资核算岗位 D.单位内部审计岗位 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:AC 我的答案:ABC 参考解析: 选项B,会计机构内会计档案管理岗位属于会计岗位;选项D,单位内部审计、社会审计、政府审计工作不属于会计岗位。 是不是答案错了呀
3/2694
2020-03-10
2017年12月份忘记计提水利建设基金,金额不是很大,而且外部审计报告也出了。今年内部审计说要求整改,要怎么整改?
1/805
2019-02-21
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
1/1606
2021-07-04
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
1/1522
2017-06-13
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
1/1412
2017-06-07
初级审计的内容和注会审计的内容有重合的嘛?
1/1087
2022-07-27
财政部门对公司的审计要主要哪些事项
1/594
2017-04-13
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
1/243
2024-04-16
财政部门审计要主要哪些事项?
1/830
2017-04-14
生产型企业有外销与内销,这个增值税申报表怎么填?
1/2480
2019-11-23
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
1/268
2024-04-25
内部账的增值税怎么计提呢我们做收入时不踢税的
1/828
2018-10-10
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
1/407
2018-12-30
内部食堂收外部的餐费需要交增值税吗
4/770
2023-07-27
审计意见有哪几种类型?
1/1100
2023-02-27
出纳,稽核,单位内部审计哪个必须取得会计从业资格才能工作?
1/803
2015-10-25
单位租赁房屋48万,对方开出一年的增值税专票,款已付,会计分录怎么做最合理呢?以前走的待摊费用,被内部审计指出不能进待摊费用
1/569
2018-07-12