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进项税额转出 是指已经认证抵扣的
增值税进项税额
后来发现不能抵扣才转出吗 再者进项税额转出的话 那这部分是计入哪个科目
1/812
2017-07-12
增值税进项税额
转出的这个金额要怎么确定呢?我已经连续两个月把这个数弄错了,求助各位老师
1/913
2018-12-05
增值税进项税额
抵扣的时间规定
1/1718
2020-05-09
老师,增值税进项待认证,
增值税进项税额
转出,增值税进项税待抵扣有什么区别,都什么情况用
1/1096
2019-08-12
请问收发计量差错属于人为原因吗?存货盘亏时需要进行
增值税进项税额
转出吗?
1/6251
2021-03-09
老师本月销项5.34元,进项95733.5元,进项税额转出222.94元,月底用不用做这笔分录 借:应交税费-应交增值税(销项税额)5.34 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 222.94 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 95505.22 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)95733.5
1/1192
2020-06-04
老师我想请问下 我有一张进项发票 准备认证后做进项税额转出 我做分录时 是直接在借方用“应交
增值税进项税额
转出”科目 还是先用“应交
增值税进项税额
” 然后再做转出“借:应交
增值税进项税额
”“贷:应交
增值税进项税额
转出”分录?
1/1712
2019-07-01
销项税额进项税额增值税额,急急急!
4/631
2020-06-09
老师/1、若月内增值税销项税额大于进项税额,如何结转? 2、若月内销项税额小于进项税额,如何?主要是增值税销项税额、进项税额会计分录
2/861
2016-12-22
年末增值税的进项税额大于销项税额,在结转增值税时应该怎么做会计分录。2017年12月增值税的销项税额为125902.89,进项税额为289200.02,我这样做分录对吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 125902.89 应交税费-应交增值税-转出未交增值税163297.13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 289200.02
1/982
2018-01-08
#提问#老师,如果增值税销项税按项目划分,本月还有
增值税进项税额
,月底结转未交增值税的时候怎么划分到项目中
1/283
2020-03-24
老师,车间用的劳保用品、车间用的机器,公司的车的修理费开的增值税专票都可以抵扣
增值税进项税额
对吗?
1/314
2021-06-25
没有开始营业月底怎么结转
增值税进项税额
?用到哪些分录?
1/434
2021-04-06
税务局打电话给我司说增值税进项税需要转出,家政服务和融资担保的发票不符合规定,那我申报
增值税进项税额
项目转出时,应该选择哪个转出?
1/10
2024-07-09
老师请问,
增值税进项税额
是每个月需要结转到未交增值税,还是一直在借方余额累计起???
1/568
2019-07-12
应交
增值税进项税额
余额为贷方负数是什么意思?
1/3159
2019-03-07
老师您好,我们发生了销项税50000 进项税80000 留抵30000 能帮我看下这分录是这样写吗 进项税抵扣认证: 借:应交税费一应交增值税一 进项税额 80000 贷:应交税费-待认证进项税额 80000 结转销项税额、进项税额 借:应交税费一应交增值税- 销项税额 50000 应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 30000 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 80000 结转进项税转出 借 :应交税费一应交增值税一 进项税额转出 30000 贷: 应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 30000
3/1825
2021-07-09
营改增后,
增值税进项税额
无法抵扣有哪些情况
1/600
2016-05-19
你好老师,之前未勾选认证的
增值税进项税额
计入的代认证进项税额科目,这个月没有销项税,如果我把这些发票勾选认证了,账务上分录怎样做,报税怎样报
10/218
2021-08-31
老师,
增值税进项税额
以经认证了,360天内抵扣,税务上销项税和进项税是一一对应的吗?比如说这个月认证进项税20000元,但只抵扣10000元,剩下一万可以留待以后抵扣是吗?税务上显示的只是数据,没有对应关系吧?只要在账务上处理好对应关系就行了是这样吗?
1/822
2017-07-31
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