老师,应交税金-应交增值税-未交增值税贷方的余额比实际就缴纳的增值税多了,应该怎么去查找原因呢
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2024-04-08
我账上 应交增值税-减免税款借方余额是 280元 进项税额转出贷方是16607.99元 应交税金—未交增值税(二级科目)借方是15339.9元,我怎么做分录 都结转到应交税金--未交增值税(二级科目里)一看就知道是未交还是留抵税款
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2022-06-02
老师 增值税加计抵减时 借方:应交税金-增值税加计抵减 贷方: 其他收入-增值税加计抵减 计提增值税: 借方 应交税金-应交增值税-转出未交 贷方:应交税金-未交 抵减时: 应交税金-未交增值税 贷方:应交增值税-加计抵减 这样做对吗, 不对的话写个正确的谢谢
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2021-09-08
请问一下老师,我前两个月入了一张增值税的完税凭证”就应交税费—未交税金“入错了,我应该要入的“已交税金”。我要怎么调回来呢??
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2022-01-07
企业之前年份用的是,应交税金——未交增值税,现在从1月开始用 应交税金——应交增值税-已交税金,但是未交增值税期末余额贷方余额 3133.79元,怎么处理的
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2024-03-23
计提税金时:借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税,借转出未交增值税 贷未交增值税,可不可以直接做借应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷应交税费/未交增值税
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2019-08-13
防伪税控年费增值税抵减如何做凭证,我们以前是这样做的,我不是很明白 抵减时:借:应交税金-应交增值税-抵减增值税额 贷现金 转出未交增值税:借 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税金-未交增值税-本期转入数 防伪税控进行税抵减:借 应交税金-未交增值税-本期已交数 贷 应交税金-应交增值税-抵减增值税额
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2015-11-30
“应交税费_应交增值税” 和 “应交税费_未交增值税” 是不是平行的科目,期末未交税费的金额是从“应交税费_应交增值税_转出未交增值税”转入“应交税费_未交增值税”中呢?
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2016-06-20
老师,我们公司账,之前都是记借已交税金 贷银行存款,我想改改,月末的时候就做了借应交税费转出未交增值税 贷应交税费未交增值税,在下月交了后,做的借应交税费未交增值税 贷银行存款,但是转出未交增值税是不是一直有余额
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2020-03-22
老师,小规模企业代开专票和缴纳税金的分录是这样做的吗?1.开票确认收入:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税-销项税 2.缴纳增值税:借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 3.转出未交增值税 借:应交税金-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税
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2019-07-10
什么时候用应交增值税-已交税金,什么时候用应交税金-未交增值税
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2019-03-08
如果本月转完,借应交税费-应交税金-转出未交增值税30 借应交税费-应交税金-销项税70 贷应交税费-应交税金-进项税100 在到下月是销项80 进项 60,销大于20 时,月底怎样结转,会计分录是什么,怎么交税
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2019-09-02
增值税现在月底做借方:增值税销项5万,贷方增值税进项4万,应交税金转出未交增值税1万,然后在做分录借方:应交税金-转出未交增值税1万,贷方应交税金-未交增值税1万,。缴纳的时候做借方:应交税金-未交增值税1万,贷方银行存款1万是吗???
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2017-02-08
请问借:应交税金-应交增值税-未交增值税197,登丁字账应交增值税哪方,贷:应交税金-未交增值税197登应交增值税丁字账哪方
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2016-02-17
转出的进项税需要转入未交税金吗?会计凭证怎么做
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2016-08-10
老师,开出发票, 借:应收账款 贷:工程结算收入 贷应交税金-未交增值税 当月开票当月缴纳税金 借,:应交税金-已交税金 贷银行存款 老师分录对吗
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2016-10-27
如果本月转完,借应交税费-应交税金-转出未交增值税100 贷应交税费-应交税金-进项税, 在到下月是销项80 进项 60,在于20 时,月底怎样结转,会计分录是什么,怎么交税
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2019-09-02
借记应交税金--未交增值税,贷记应交税金--应交增值税(转出多交增值税)?????
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2020-04-17
公司月底结转增值税分录:借:应交税金-应交增值税-销项税-转入未交增值税100;借:应交税金-应交增值税-未交增值税-进项税额转入50。贷:应交税金-应交增值税-未交增值税-销项税额转入100;应交税金-应交增值税-进项税额-转入未交增值税50。老师:这分录正确吗?有其他做法分录吗?
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2018-05-07
老师,账上有增值税进项289万,进项190万,以前会计未处理,这样看起来,我们未交税金80万,这个怎么处理啊?但是我们每个月申报起走的。怎么把销项和进项处理掉啊?
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2019-09-17