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注册会计师可以与企业沟通审计意见吗
1/771
2015-10-10
注册会计师,经济法题库中,第四章合伙企业,综合题,第一个第五小问,题目中没有说E出质的事情呢。
1/317
2021-06-29
可以考注册会计师吗?大专是计算科!
1/742
2017-03-30
某注册会计师审计发现如下单位存在以下问题:
1/552
2015-12-18
注册会计师审计重点章在哪啊
1/738
2019-05-31
您好,注册会计师专业阶段通过后会发证书吗?另外后面多久通过综合阶段有要求吗?综合1和综合2合计60分就通过是吧?
1/1048
2020-04-10
以下有关控制测试的性质的说法中,恰当的有( )。 A.应当根据特定控制的性质选择所需实施审计程序的类型 B.在设计控制测试时,注册会计师应当考虑测试与认定直接相关以及间接相关的控制 C.对于自动化应用控制,可利用该项控制得以执行和一般控制运行有效性的证据,作为该项控制运行有效的重要证据 D.对于不存在文件记录的控制,实施检查程序以获取控制运行有效的审计证据更为适宜
1/596
2021-10-18
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
1/496
2021-12-13
只有注册会计师审计才能叫独立审计。对吗?为什么?
1/2180
2020-03-02
考到了注册会计师,但是没审计经验,也没会计工作经验,应该如何发展,还有发展的潜力和空间吗?
2/912
2021-06-07
审计书P46页倒数第四段中描述:如果审计证据不一致,而且这种不一致可能是重大的,注册会计师应当扩大审计程序的范围。请问老师,扩大审计程序的范围,是指什么意思?谢谢!
2/1033
2020-04-21
12.审计证据说服力的两个决定因素是( )。 A.充分性B.公允性 C.客观性D.适当性 13.在审计中,样本规模是否适当取决于多项因素,其中最重要的两项因 素是( )。 A.审计师的独立性B.注册会计师对错报的估计 C.被审计单位内部控制的有效性D.审计师的专业判断能力
1/3284
2021-04-11
只有注册会计师审计才能叫独立审计。对吗?为什么?
1/348
2020-03-02
注册会计师,主要是针对审计吗?在企业上班,是不是选择CMA,更好一点?
1/481
2020-02-20
老师,我问一下,注册会计师审计听完一遍课,然后怎么复习,我把某奥后面的习题都做了,可还是找不到感觉呀,
1/358
2021-03-26
选项C:如果实施实质性程序发现被审计单位没有识别的重大错报,通常表明内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当就这些缺陷与适当层次管理层和治理层进行沟通. 请问上述是否正确!
1/3576
2020-04-02
北京注册会计师协会2021年度注册会计师任职资格
1/316
2023-03-22
审计工作底稿是评价考核注册会计师专业能力和工作业绩,并明确其审计责任的主要依据吗?,,,,,
1/851
2015-10-28
进行审计的不应该是注册会计师吗?就这句话来说
1/576
2020-07-29
关审计工作底稿,下列说法中不正确的是( )。 A、审计工作底稿可以以纸质、电子或其他介质形式存在 B、注册会计师可以将以电子形式存在的审计工作底稿通过打印成纸质形式的审计工作底稿存档,之后将电子工作底稿予以删除 C、审计工作底稿是审计证据的载体 D、编制审计工作底稿的文字应当使用中文
1/2476
2020-03-07
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