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老师好,我这有2018年航信服务费,当时未全额抵减,因当时申报表中填不上数字就未做抵减,这个情况我与今年的一起抵减可以吗?
2/451
2020-06-09
老师,增值税加计抵减情况的表格,如果因为填写了进项税额转出部分的加计抵减额,造成期末余额为负数也没关系吗?期末余额负数这部分不会被追税金?
1/264
2023-06-13
缴纳的防伪系统维护费330元,如果本期没有销项税额,是不是在表四本期发生额和减免情况明细表中本期发生额需要填写,在这两个表的本期实际抵减额和主表应纳税额减征栏九不用写了
1/489
2017-04-12
8月份进项比销项多,有期末留抵税额,请问这种情况下,附表四加计抵减进项税10%还用填吗?期末留抵税额的怎么录会计分录?谢谢!
2/889
2019-09-09
老师,增值税加计抵减情况的表格,如果因为填写了进项税额转出部分的加计抵减额,造成期末余额为负数也没关系吗?期末余额负数这部分不会被追税金?
2/334
2023-06-13
那些适合加计抵减情况
1/360
2019-08-22
请问我增值税申报表
税额抵减情况表
中建筑服务预缴税款填了数字了,但是这个月进项又大于销项,这个预缴税款会留抵么?
1/1096
2018-12-05
请问应交税费-应交增值税-销项税额抵减该科目什么情况下使用?
1/1212
2019-08-30
什么情况下增值税可加计抵减?老师
1/1462
2019-05-08
老师,对于适用加计抵减10%的企业本期销项—进项税额后小于0不用交增值税的情况下,可以加计抵减的10%进项税额本期需要抵减吗?
6/1307
2019-07-04
老师我们公司买的税控设备开具的专用发票,我已经抵了进项,我在填国税报表时税额递减情况表,填不含税金额可以吧,
1/461
2019-07-09
老师请问,购固定资产的进项在增值税申报时没填写固定资产进项税额抵扣情况表,还有什么影响啊
1/835
2015-12-28
本期进项大于销项的情况下,申报表附4,増值税税控设备及维护费本期实际抵减税额填0,对不对?
1/889
2017-11-06
赠送的经济法录播课中,讲到加计抵减税额的时候,老师在举例说第二种情况的时,好像说错了 抵减前的应纳税额大于零,且大于当期可抵减加计抵减额的,当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减 帮我看下这句话对吗 老师
3/160
2021-06-09
购进固定资产抵扣进项税额需要填固定资产抵扣情况表吗
1/1158
2020-05-21
增值税纳税申报表附列资料(四)(
税额抵减情况表
)序号1-专用设备及技术服务费580元,这张表是什么时候填呢?是需要抵扣的月份再填吗?
1/632
2018-01-09
老师:按这样说在有抵减增值税的情况下,转出未交增值税是包含减免税的金额么?
1/962
2019-06-16
大家好,我单位需要去税务局代开增值税专用发票,请问情况说明怎么写?
1/1770
2014-09-13
资产减值准备情况表中本期增加额怎么填?
1/1665
2019-12-03
请教一下老师,280税控,我已经填在附表四,第二栏,本期发生额,(二)加计抵减情况,一般项目加计抵减额计算,这一行还填不填,这个月我没销项
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2020-06-10
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