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请问老师 就是应交税费-应交增值税 明细科目有进项税和销项税 然后我想点应交税费-应交增值税就点不了 我是不是可以在二级科目下增加应交增值税明细科目呢
1/661
2019-09-09
自产货物用于增值税应税项目要不要交增值税
1/2816
2019-05-08
结转增值税时,应交税费-应交增值税-进项税额转出 与应交税费-应交增值税-减免税额两个科目 都是和进项税,销项税一样转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 吗? 然后应交税费-应交增值税-转出未交增值税 又转到应交税费-未交增值税 是吗?
1/527
2019-02-22
司上月购入一批食品用于员工福利,已取得专票入账。记账如下:借:管理费用-福利费 借:应交税金-应交增值税-进项税金贷:银行存款由于这些东西是用于非应税项目的,所以这个月要将进项税转出,请问分录要怎么做呢
1/870
2017-08-07
将自产的货物用于增值税应税项目不视同销售,不交增值税为什么呢?
1/3655
2019-04-12
将自产的货物用于增值税应税项目视同销售吗?应税项目包括哪些?
2/931
2022-04-11
公司进项税额非常少,结转增值税的时候可以不通过:应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗? 直接不过度,到未交增值税里面
2/718
2017-03-06
老师,请问“应交税费-应交增值税”科目下可以自己增设“应交税费-应交增值税-未勾选进项税额”科目吗?
4/142
2024-07-18
老师阿阿阿,我看课件老师说只要是自产用于对内和对外都是视同销售,A说用于增值税应税项目不视同销售。这是为什么呢?什么是应税项目阿??
1/638
2019-08-08
司上月购入一批食品用于员工福利,已取得专票入账。记账如下:借:管理费用-福利费 借:应交税金-应交增值税-进项税金 贷:银行存款 由于这些东西是用于非应税项目的,所以这个月要将进项税转出,请问分录要怎么做呢
1/862
2017-08-07
您好,我们公司提早退租,房东不把押金8万多退给我们。对方不愿意开票给我们,他们属于是属于增值税应税项目吧?可以要求开票给我们吗?谢谢!
1/605
2020-04-13
将自产的货物用于增值税应税项目交增值税吗?
1/1338
2015-11-10
应交增值税—转出未交增值税和应交增值税—进项税额转出是同一个科目吗
3/2039
2020-01-09
请问我刚接手的公司账,上一手会计把应交税费-应交增值税方面的2,3级科目运用的比较混乱,每月末也没把应该结转的增值税相关科目余额结转到应交税费-未交增值税下,那么我现在要不要把以前的给调整过来?具体怎么处理呢?并且有些增值税科目没有做平。以前设置有的增值税科目:应交税费-应交增值税-进项税;应交税费-应交增值税-销项税;应交税费-应交增值税-已交税金;应交税费-应交增值税-预交增值税;应交税费-未交增值税;应交税费-应交增值税-进项税额转出;应交税费-应交增值税-待认证进项税;谢谢!
1/1036
2020-04-03
月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。这样的话,前面还需做一步 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 吗
1/10950
2019-03-16
非盈利学校会计科目设置还需要设置应交税费应交增值税科目吗?主要是免增值税收入,每月还需要纳税申报吗?
1/1094
2017-06-27
某公司第1年6月购入厂房用于应税项目,金额10000万元,增值税900万元,按固定资 产核算,直线法折旧,预计使用年限10年,预计净残值为0 第2年10 月将该厂房转用于 免税项目 计算第2年10月应转出的进行税额
1/212
2023-06-18
应交税费-应交增值税-进项税额 和 应交税费-应交增值税-销项税额 可以放到一个科目号里吗?
1/791
2022-01-15
这个应交税费-应交增值税是写第1项目还是第2项目
1/368
2018-04-25
房地产开发企业,开发A项目(旧项目),和B项目(外地正在开发),A项目基本开发完成,本月开票确认收入,应该按照5%缴纳增值税,B项目本月有预缴增值税3%。 问题1.本月A项目的增值税5%,能否用本月预缴增值税3%抵A项目增值税?
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2020-04-22
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