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为了解被审计单位及其环境等方面情况,注册会计师应当实施的风险评估程序有( )。 A.观察被审计单位的经营活动 B.重新执行被审计单位的易发生错报的内控制度 C.询问管理层和被审计单位内部其他人员 D.追踪交易在财务报告信息系统中处理过程 E.检查内部控制手册 F.阅读由管理层和治理层编制的报告 G.验证被审计单位未计提存货跌价准备原因的真实性与合理性
1/268
2024-05-06
老师,认定层次的重大错报风险可以进一步细分为 固有风险和控制风险,请问 什么是固有风险 什么是控制风险?请老师分别举一下例子
1/1100
2023-02-13
如何建立财务管理内控机制
1/544
2020-04-01
您好,我想要CFO课里的手把手教你税筹与资本运作 中的一个表格名字叫(中小微企业内部管理分析运营管控表),谢谢哈
1/169
2021-04-27
老师,问一下我单位生产出口企业由四类升级为三类,要填写内部风控体系建设情况报告表里面的制度建设情况、风险系统情况、风评标准及方法、机构及人员怎么填写?
1/1386
2019-07-12
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
1/2881
2020-03-07
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
1/2936
2020-03-07
请问如何从业务层面控制税务风险呢?
1/510
2021-01-11
老师,关于成本控制,管理费用应该控制在多少范围之内,主营业务成本应该控制在多少范围内,人力成本应该控制在多少范围
1/2270
2021-03-31
存货监盘在企业存货内部控制的作用是什么
1/891
2022-10-24
15.下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
1/967
2024-02-07
老师风险管理不是高级特级管理会计的内容吗?
1/11
2024-04-19
关于计算机辅助审计技术,应用最广泛的领域是( )。 A.了解内部控制体系各要素 B.控制测试 C.实质性分析程序 D.风险评估程序
1/249
2024-04-22
评估重大错报风险 应将所了解的控制与特定认定相联系 请问这句话应该如何理解?
1/546
2022-07-19
发票的管理制度以及涉税风险
1/312
2020-07-26
工业企业利润控制在多少范围内较合理?
1/1624
2017-12-27
【问】风险管理技术与方法的简单记忆
1/1606
2018-07-20
很多文章写不让做内账了,但企业为方便管理普遍有内账,是不是企业只要不虚开发票,内帐会计就没有风险,责任?
7/1597
2019-11-24
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
1/562
2023-07-14
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
1/1694
2020-07-10
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