如果重大错报风险是由舞弊导致的,是不是意味着内部控制很可能已失效,控制测试也没有必要进行?还有没有别的情况,是内部控制无效的?
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2023-07-20
长投中的同一控制范围包含控制,非同一控制的范围包含共同控制,重大影响,联营,合营?这样理解行吗?
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2020-03-06
下列各项中,属于控制活动要素的是(  )。(2016年) A.企业实施全面预算管理制度 B.企业制定内部控制缺陷认定标准 C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估 D.董事会下设立审计委员会
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2024-03-15
企业向客户开具销售发票通常需要设计哪些内部控制?
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2023-03-08
下列关于进一步审计程序的说法中,不正确的有( )。 A、注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试 B、注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高,需要实施实质性程序的范围越小 C、无论选择何种进一步审计程序方案,注册会计师都应当对所有重大的各类交易、账户余额和披露设计和实施实质性程序 D、当针对其他控制获取审计证据的充分性和适当性较低时,测试该控制的范围可适当缩小
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2020-03-07
我想问下什么是内部控制?要怎么做
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2019-03-27
老师好!比如收入1000万我要怎么去控制增值税,增值税税负,企业所得税要控制在什么范围内,不会给税务局查。制造业,建筑,商贸,劳务。分别介绍?
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2021-10-29
上市公司的内部控制具体情况在哪里可以查到?巨潮网只能查到说内部控制无重大风险,但是具体内部控制的设置以及存在的薄弱点不知道在哪里可以找到?ps:公司网站进不了
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2017-04-09
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
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2018-12-30
老师,不懂那个内部控制为啥不是啊
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2021-11-04
内部控制中淮公司有什么优点缺点
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2021-03-23
老师,我想问一下销售与收款环节内部控制制度有哪些?关键控制点有哪些?
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2019-05-21
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
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2022-03-29
这是租赁负债重新计量部分的内容,我想问问如果是不可控范围内原因导致续租选择权行使情况发生变化,按照规定,不可控范围内原因导致的变化都不需要对租赁负债进行重新计量,那么这个行使情况变化了的续租选择权会对租赁期产生影响吗?
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2021-12-16
原材料成本控制在销售收入的那个比例范围内,比较合理
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2017-10-20
我国的会计法律制度有哪些会计规范构成? 简答题,
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2017-06-30
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
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2018-01-03
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
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2020-10-06
原材料成本控制在销售收入的那个比例范围内,比较合理
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2017-10-20
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行为什么是错的
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2020-12-28