审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
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2018-12-30
华为公司是全球领先的通信基础设施和智能终端提供商。2019年2月25日,华为公司推出全球首款基于5G的商用手机MateX,这款智能手机将会依托公司原有Mate系列打造不同款式,采用全新的折叠屏设计,全面整合计算机技术、通信技术,有望开启手机市场的新时代。从探索战略创新的不同方面来看,华为公司的战略创新涉及(  )。 A.创新的层面 B.创新的基础产品和产品家族 C.创新生命周期 D.创新的新颖程度
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2024-03-31
为了解被审计单位及其环境等方面情况,注册会计师应当实施的风险评估程序有(  )。 A.观察被审计单位的经营活动 B.重新执行被审计单位的易发生错报的内控制度 C.询问管理层和被审计单位内部其他人员 D.追踪交易在财务报告信息系统中处理过程 E.检查内部控制手册 F.阅读由管理层和治理层编制的报告 G.验证被审计单位未计提存货跌价准备原因的真实性与合理性
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2024-05-06
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
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2019-08-27
请问企业审计,内账会计需要提供哪些材料?
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2020-06-27
内部创新受到挑战的因素包括( )多选 A知识与技术扩散加快 B模仿越来越难 C人才 流动更加迅速 D风险资本介入
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2020-06-21
收到创新券和使用创新券支付货款的时候怎样账务处理
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2017-09-22
高新企业认定审计是什么?
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2015-10-13
甲公司为比较实际业绩与预期是否相符在内部运营创新方面是否有公司战略目标相符可采用的评价方法有哪几种
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2022-04-29
新公司,做内部会计,需要财会软件吗
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2020-05-12
用创新券抵扣技术服务费,抵扣的这部份金额应该怎么做账?
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2019-12-21
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
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2020-07-27
内审可以直接协助外审做审计么
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2016-01-25
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
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2021-07-16
"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括(  )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
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2023-03-07
新入职如何在制造业做好内审工作?
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2017-06-07
华为公司是全球领先的通信基础设施和智能终端提供商。2019年2月25日,华为公司推出全球首款基于5G的商用手机MateX,这款智能手机将会依托公司原有Mate系列打造不同款式,采用全新的折叠屏设计,全面整合计算机技术、通信技术,有望开启手机市场的新时代。从探索战略创新的不同方面来看,华为公司的战略创新涉及(  )。 A.创新的层面 B.创新的基础产品和产品家族 C.创新生命周期 D.创新的新颖程度
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2024-03-20
老师,像业务招待费1次1200超标,公司内部审计怎么解释呢?
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2020-09-28
新的税务行政审批事项有哪些内容
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2015-10-15
在子公司内部审计中,出现哪些情况需要扩大测试? 求解答?
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2016-12-09