关于内部审计舞弊的上市公司有哪些?
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2020-06-01
老师好,请问公司组织内部审计的目的?
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2020-02-13
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
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2021-06-24
国际注册内部审计师属于高级证书吗
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2023-03-31
独立核算的单位内部食堂,费用发票是开单位抬头还是食堂抬头?食堂没有单独是税务登记证
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2017-12-26
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
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2020-06-15
老师,第3个,有没有影响独立性?
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2022-09-27
在审计集团财务报表时,下列情形中,导致集团项目组无法利用组成部分注册会计师工作的是(  )。 A.组成部分注册会计师未处于积极有效的监管环境中 B.组成部分注册会计师不符合与集团审计相关的独立性要求 C.集团项目组对组成部分注册会计师的专业胜任能力存有并非重大的疑虑 D.组成部分注册会计师无法向集团项目组提供所有审计工作底稿
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2021-06-08
年审合并调整计算表里面内部交易低消,内部往来抵消和内部投资抵消都是什么?怎么做?
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2017-11-09
纳税筹划与企业内部审计是一回事吗?
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2015-11-12
公司内部帐审核应该找谁审核
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2019-04-03
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有(  )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
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2024-02-21
现在考内部审计需要具备什么条件呢
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2019-07-19
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
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2019-12-21
我们公司成立了一个事业部,这个事业部呢要在我们公司范围内单独核算这个账,要怎么做呢 就是公司的账里面包括他的账,但是他的账是独立的
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2022-02-28
麻烦问下单位在省内外市设立分公司,独立核算和非独立核算在税务上那个更有利方便?只有一个会计人员办税
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2020-05-18
审计风险评估和对被审单位内部环境的链接可以利用以前审计工作的结果吗
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2022-07-26
下列关于在评价审计证据充分性和适当性的考虑中,说法正确的有( )。 A、如果注册会计师认为文件记录可能是伪造的,应当作出进一步调查 B、通过测试对生成和维护这些信息的控制,注册会计师也可以获取关于这些信息准确性和完整性的审计证据 C、如果从不同来源获取的审计证据能够相互印证,与该项认定相关的审计证据更具有说服力 D、如果从外部和内部获取的审计证据不一致,那么从外部获取的审计证据更可靠
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2020-03-07
在审计集团财务报表时,下列情形中,导致集团项目组无法利用组成部分注册会计师工作的是(  )。 A.组成部分注册会计师未处于积极有效的监管环境中 B.组成部分注册会计师不符合与集团审计相关的独立性要求 C.集团项目组对组成部分注册会计师的专业胜任能力存有并非重大的疑虑 D.组成部分注册会计师无法向集团项目组提供所有审计工作底稿
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2021-06-03
老师,我们旅行社下面有很多门市部,他们也有营业执照,也可以独立核算或不独立核算,这种情况是属于分公司差不多性质吗?
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2021-05-07