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老师好,请问进行公司内部审计,对于生产制造业,审计库存那块,都需要重点关注哪些?检查哪些资料?
1/6515
2019-06-22
老师 我在看工作 很多招聘信息都说需要组织内部审计 或者协助外部审计 这些都需要干嘛 难吗 以前公司不需要不太清楚
1/633
2020-02-05
签发转账支票支付审计部门查账费2 780元,
1/852
2021-12-12
这边有申请A类企业关于财务部内审的表格吗,财务审核主要牵扯那些内容呢
1/564
2017-07-08
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/11
2024-02-21
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/1135
2024-02-08
内部成本报表怎么审核与管控分析?
1/494
2017-12-05
老师请问下,公司刚成立2年,哪些部门需要做年检的,需要出具审计报告吗?
2/659
2016-03-03
老师 图片中是需要提供给审计部门出具审计报告吗? 审计都会出具什么报告呢?
1/775
2020-07-17
国有企业没有设立专门的审计部门的情况说明怎么写
1/4505
2019-10-11
一公司欠我单位20万货款,他们发询证函给我单位,要盖公章寄到审计部门,我一直没有寄,怕20万的钱到时不给我单位,您帮我解释解释 谢谢
2/290
2022-01-14
老师!缴纳税金用不用走审批流程!我是说的公司内部审批
1/810
2023-03-24
非盈利组织审计审哪些内容
1/1127
2019-02-06
审计部门要审计工程,现在要整理出工程各项成本明细,这个报表怎么做?
1/865
2017-06-05
我们是村集体企业,当地审计部门忽然叫我要了个人的储蓄账户,请问他们可以不经过我同意,直接查我的个人账号吗
2/1116
2020-04-07
公立医院要建立审计部门,也有审计局来审计,需要提供资料,需要提供什么资料,
1/3170
2019-04-07
15.下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
1/967
2024-02-07
中小型工厂内账会计需要负责什么 主要有什么
5/1843
2017-05-21
有一年内账工作经验能找什么类型的会计工作?
1/619
2018-06-20
老师,这道题目我有点不懂,您能解答一下吗? 下列属于审计意见类型的有( )。 保留意见 无保留意见 否定意见 无法表示意见
1/254
2022-01-28
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