仓库内部控制要怎么做呢?
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2017-02-18
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
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2023-08-01
不属于现金管理内部控制制度的是
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2022-06-16
现金内部控制有哪些要素
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2021-11-11
内部控制要素是哪五要素?
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2022-02-17
老师您好,请问财务费用报销的流程,下面哪个设置比较合理?1:填制报销单-直接主管审核-幼儿园园长审核-财务部审核-校长审批-出纳报销-报销人领款。2:填制单据-出纳审核签字-会计审核票据真实性签字-直接主管签字-幼儿园园长审核签字-校长审批签字-出纳付款。
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2016-08-17
财务内审对采购环节需要注意的事项?内审报告使用。
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2020-06-13
老师:审计报告我们自己要如何审核呢?
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2022-06-23
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
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2019-05-21
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
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2017-06-04
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
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2020-02-28
红旗公司按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求,建立并实施本公司的内部控制制度。其中,有关内部环境问题形成如下董事会决议。 内部环境是建立和实施内部控制的基础。为此,会议决定采取以下措施优化企业的内部环境: 1.严格规范公司治理结构,各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准; 2.调整内部机构设置和权责分配,做到所有不相容岗位或职务都要严格分离、相互制约、相互监督。 【分析要求】根据企业内部控制的基本理论,分析、判断红旗公司董事会决议中有哪些不当之处,并简要说明理由。
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2022-03-21
出具审计报告的审计费和税审报告的审核费计入管理费用的其他费用可以吗?一共7000
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2016-08-23
1不恰当。不能假定管理层诚信而不了解内部控制。了解内部控制是必要程序。 2不恰当,重大错报风险是审计前存在的,独立于被审计单位而存在,不能降低。 3不恰当,如果被审计单位不同意前任注册会计师作出答复,或限制答复的范围,后任注册会计师应当向被审计单位询问原因,并考虑是否接受委托
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2023-05-23
分配利润是按照审计报告核实按照公司报告?
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2020-04-22
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
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2023-08-18
企业内部控制措施包括什么?
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2022-03-25
老师,选项A预算控制不也是属于企业内部控制措施吗?
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2018-01-03
该怎么控制企业的内部成本?
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2019-04-14
小企业内部控制原则是什么
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2022-04-08