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内部控制不适用管理业务领域的佐证材料怎么写?
1/37590
2019-04-02
行政事业单位内部控制报告系统封面为差怎么办
1/877
2020-07-04
中国石油在财务共享模式下存在的内部控制问题
1/339
2023-04-21
我对 同一控制下 非同一控制下 的两个公司 控制合并 非控制合并。这四种情况用什么方法核算不是很清楚,听混了。
1/444
2020-05-29
企业在筹资过程中应遵循的内部控制原则有哪些
1/602
2022-06-14
内部控制是企业的一项管理活动,与会计系统无关
1/362
2022-01-09
老师内部控制审计基准日怎么理解能举个例子吗
1/2671
2019-08-18
一般企业的成本控制方法有哪些?
1/1333
2022-03-23
控制采购成本的主要方法有哪些?
1/1176
2015-12-27
非同一控制下企业合并编制合并报表的时候,要把成本法转成权益法,调整利润的时候内部交易不用考虑吗?为什么不用考虑呢?
2/5416
2018-09-02
老师为什么内部控制越完善固有风险越低是错误的呢?那为什么还要加强内部控制呢?请具体说明一下,。还有ABC为什么正确呢?思考角度在哪里?
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2021-11-07
建造方式取得固定资产的控制内容有哪些?
1/1091
2016-05-17
老师 这部分讲的 公允价值计量转权益法 是同一控制下还是非同一控制下的
1/598
2019-05-26
连锁餐饮店,在控制成本方面有什么的方法?
1/673
2018-04-04
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有( )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
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2024-02-21
多选题会计监督制度不包括 A会计核算制度B会计监督管理办法c会计机构和会计人员制度d会计工作管理制度e内部会计控制规范
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2022-09-24
想问一下老师 下面的1 2属于内部控制目标的哪个
1/75
2022-01-18
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
1/364
2024-02-20
老师关于企业内部控制的书籍有哪些值得推荐的呢?
1/1739
2019-09-23
老师,企业内部控制基本规范是规章还是规范性文件
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2020-07-20
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