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中国石油在财务共享模式下存在的内部控制问题
1/339
2023-04-21
企业在筹资过程中应遵循的内部控制原则有哪些
1/602
2022-06-14
内部控制是企业的一项管理活动,与会计系统无关
1/362
2022-01-09
老师为什么内部控制越完善固有风险越低是错误的呢?那为什么还要加强内部控制呢?请具体说明一下,。还有ABC为什么正确呢?思考角度在哪里?
2/1188
2021-11-07
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
1/2040
2020-03-07
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
1/1570
2020-03-07
想问一下老师 下面的1 2属于内部控制目标的哪个
1/75
2022-01-18
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
1/364
2024-02-20
老师关于企业内部控制的书籍有哪些值得推荐的呢?
1/1739
2019-09-23
老师,企业内部控制基本规范是规章还是规范性文件
1/1096
2020-07-20
健全有效的内部控制要求由独立的采购部门负责( )。 A 编制请购单 B 编制订购单 C 控制存货水平以免出现积压 D 检查购入存货的数量、质量
1/1739
2020-04-13
行政事业单位的内部控制措施,归口管理是什么意思?
1/2072
2021-12-19
成本计划和控制的报告仅供内部使用这句话对不对
1/448
2021-12-11
老师 我不明白第7题,穿行测试不是内部控制里的嘛?
1/719
2021-12-09
(习题1)下列有关信息技术对企业内部控制的影响的说法中,错误的是( )。 A.在信息技术环境下,传统的人工控制完全被自动化控制所替代 B.信息系统对控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度 C.由于被审计单位信息技术的特点及复杂程度不同,被审计单位的人工及自动化控制的组合方式往往会有所区别 D.随着信息技术的发展,内部控制虽然在形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变
1/373
2024-02-03
A答案说是对的,预期控制运行有效,就要控制测试么?不是拟信赖控制才进行控制测试么?
1/1374
2022-03-21
1.事业单位收入的确认条件? 2.自制原始凭证审核内容? 3.事业单位内部控制薄弱的原因?
1/1173
2021-06-09
企业向客户开具销售发票通常需要设计哪些内部控制?
1/339
2023-03-08
一个企业具体的内部控制实施情况要在那里去查询呢?
2/2731
2019-02-13
内部控制基础中重大缺陷,重要缺陷,一般缺陷如何区分
1/827
2023-03-07
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