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审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
1/4553
2019-08-27
请问企业审计,内账会计需要提供哪些材料?
1/1131
2020-06-27
cpa应当在上市实体财务报表审计报告中增加关键审计事项部分
3/2008
2020-07-18
小型商贸公司有外聘会计做账,现在想做内部帐该怎么做
1/1208
2015-10-11
小型的内部搬迁仪式采购的酒水饮料蛋糕,计入什么科目?
1/1420
2019-08-27
内审可以直接协助外审做审计么
1/1069
2016-01-25
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
1/1970
2021-07-16
"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括( )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
1/263
2023-03-07
老师,像业务招待费1次1200超标,公司内部审计怎么解释呢?
2/707
2020-09-28
管理型财务的工作内容 () A.日常资金管理 B.固定资产管理 C.成本管理 D.审计管理
1/670
2021-03-17
在子公司内部审计中,出现哪些情况需要扩大测试? 求解答?
1/745
2016-12-09
内部承包交管理费,纳增值税吗
1/1030
2018-12-25
企业内部审计实务题 题目是请说出该处理所存在的问题
1/292
2020-06-13
内部审计在企业经营管理等方面可以有什么建议和措施?
1/1157
2017-06-07
老师,我想咨询一下,一般企业财务年底的内部审计有哪些?
1/409
2021-12-13
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有( )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
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2024-02-21
贸易型企业,开了增值税的进项专票,如果退税不成功,可以抵扣内销的增值税吗?
1/192
2022-02-24
财税共享服务中心员工审核小规模纳税人季度增值税时,不属于审核内容的是
1/680
2021-12-08
收入型增值税。收入型增值税允许纳税人抵扣外购固定资产折旧部分的进项税额后面这句话怎么理解
1/1006
2015-11-08
请问审计报告有几种类型
2/363
2022-03-09
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