销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/5403
2019-05-21
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
1/562
2023-07-14
老师,我问一下一般公司应收应付,其他应收,其他应付,库存商品,库存现金要控制在多少的比列才正常
2/1077
2019-05-24
一个良好的其他货币资金的内部控制应达到什么
1/15
2022-05-20
购买制衣企业的机器用库存现金,贷库存现金,借怎么写
1/434
2018-10-09
老师,汽车4S店,进车100000,进项17000.求分录?内账?前会计,借库存10万进项17000贷现金,我个人觉得借库存117000贷现117000?求分录,内账
2/906
2016-08-03
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
1/361
2023-08-18
购买劳务服务不要求编制收货单有什么问题 (根据采购内部控制和货币资金控制分析一下)
1/1339
2019-09-10
购买税控盘为啥是借管理费用贷库存现金,税控盘不是固定资产吗?应该是借固定资产贷库存现金啊
1/901
2019-12-14
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
1/2028
2021-08-07
借备用金,为什么是库存现金增加?
7/1555
2020-05-25
备用金和库存现金如何区分?
1/7336
2018-09-21
企业内部控制措施包括什么?
1/313
2023-03-15
老师,批准前贷方记的库存现金,要写现金流量吗
1/754
2019-11-13
部门领款用于场内基建备用金,贷方写库存现金减少,借方是写什么呢?
1/579
2018-11-29
老师,库存现金不够可以往哪提?提出来的库存现金是备用金吗
1/1442
2020-01-07
老师咱那有企业财务内部控制制度吗
1/437
2020-03-30
4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
1/142
2024-02-29
企业内部控制措施包括什么?
1/11141
2022-03-25
老师,选项A预算控制不也是属于企业内部控制措施吗?
2/1719
2018-01-03