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"下列有关整合审计的说法中,正确的有( )。 A注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规 B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度 D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期"
1/131
2023-03-07
内部控制测试就是多个穿行测试吗?最近听到一种声音说穿行做1个,而内部控制是做多个穿行的,其方法是一样的,都是对一个完整的循环全部的测试。 还有人说,内部控制测试的方法与穿行的不一样,穿行是1个完整的循环,而内部控制测试可以按照相关的控制点选取不同的样本,即对A和B 控制点可以选10个样本,对于C控制点可以选取5个样本等等。
1/2791
2019-04-29
老师您好,财务管理专业毕业论文关于中小企业的,存货管理和采购业务的内部控制哪个好写?
1/642
2021-12-17
老师,我新接手物业会计,他说年底了,控制一下开票,控制开票是能节省企业所得税吗
9/24
2023-11-13
如果重大错报风险是由舞弊导致的,是不是意味着内部控制很可能已失效,控制测试也没有必要进行?还有没有别的情况,是内部控制无效的?
2/581
2023-07-20
老师请问:中级会计实务 {企业合并这一章}给长期股权投资同一控制下企业和非同一控制下企业,意思是一样的吧?
1/224
2022-04-22
这道企业内部审计会计实务题 求解
1/370
2020-06-04
同一控制下的企业合并,应如何进行会计处理?
1/1822
2017-05-27
你好,某生产企业,一半是外销,一半是内销,那么增值税负怎么控制,控制在多少
1/203
2021-12-18
我想问下什么是内部控制?要怎么做
1/171
2019-03-27
上市公司的内部控制具体情况在哪里可以查到?巨潮网只能查到说内部控制无重大风险,但是具体内部控制的设置以及存在的薄弱点不知道在哪里可以找到?ps:公司网站进不了
1/32049
2017-04-09
老师,不懂那个内部控制为啥不是啊
1/247
2021-11-04
内部控制中淮公司有什么优点缺点
1/761
2021-03-23
老师,我想问一下销售与收款环节内部控制制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/2452
2019-05-21
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
2/266
2022-03-29
老师你好,我们企业是按照小企业会计制度来进行核算的,12月冲红了一批22年的销项发票,冲红以后重新开具,原因是22年开具的发票内容没有符合税务要求格式填写,这批发票的金额在22年已经收入了,那么这批发票的营收在23年的年报了还要再次计入吗?还是以哪一笔科目计入呢
1/86
2023-12-26
去年多计提的年终奖,小企业会计制度,怎么做账
1/459
2023-01-31
企业的内控是指什么企业内控是指什么
2/1063
2021-05-22
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
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2020-10-06
外贸企业退税,换汇成本是否有限制?应该控制在多少以内?
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2021-07-23
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