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下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是( )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
1/10
2024-04-04
财务部审核合同的哪些内容
1/1007
2023-02-20
企业内部某一经营单位是不是会计主体?
1/1066
2015-12-07
甲公司总会计师指出:鉴于其他公司由于内部控制薄弱给企业完成重大损失的教训,甲公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的。指出这个总会计师讲话的缺陷
1/682
2021-04-24
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
1/2028
2021-08-07
财务部的审计岗位主要工作是做些什么
1/1589
2020-03-13
审计部门对物业进行税务和账套审计,需要审计人员看懂些什么
1/953
2017-09-04
有经验的专业人士,是指会计师事务所内部或外部具有审计实务经验,并且对下列方面有合理了解的人士:(1)审计过程(选项B);(2)审计准则和相关法律法规的规定(选项D);(3)被审计单位所处的经营环境;(4)与被审计单位所处行业相关的会计和审计问题(选项C)。a选项为什么不属于有经验的专业人士?
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2022-03-28
2017年12月份忘记计提水利建设基金,金额不是很大,而且外部审计报告也出了。今年内部审计说要求整改,要怎么整改?
1/805
2019-02-21
企业所得税汇算清缴必须找外部审计机构吗?可否本企业自己做汇算清缴?
1/1663
2019-04-09
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
2/693
2015-10-24
老师:请问企业内部部门没有设置会计岗位属于会计主体吗?例如生产部
1/417
2022-12-03
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
1/1522
2017-06-13
是不是招成本会计的企业一部分是做内帐成本核算,一部分是大的生产企业
1/850
2017-01-24
内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
1/1412
2017-06-07
初级审计的内容和注会审计的内容有重合的嘛?
1/1087
2022-07-27
财政部门对公司的审计要主要哪些事项
1/594
2017-04-13
财政部门审计要主要哪些事项?
1/830
2017-04-14
会计管理机构是内部还是外部单位,单位档案管理是指企业自己内部设置的岗位对吧
3/1714
2020-03-26
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有( )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
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2024-04-16
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