管理会计侧重于对企业的经济管理进行监督吗?
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2021-09-27
表外披露的主要内容包括哪些?1董事会报告2内部控制报告3管理层讨论与分析4高管情况
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2020-01-02
信息化环境下,会计监督的问题有哪些?如何解决
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2019-09-05
非财务报表内部控制缺陷需不需要与董事会,经理层沟通?两道题的解析完全不同
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2021-07-15
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
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2019-08-26
老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
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2021-07-22
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
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2019-10-09
企业的内部控制制度包括那些内容?
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2020-05-23
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
内部控制制度汇编》、《内部控制工作手册,老师这个是什么意思?要往财政局报送
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2020-11-16
持续经营假设假定了对会计主体反映和监督的( )。
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2019-12-05
仓库流程怎么内部控制呢?因为总会少货。
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2017-06-26
哪里可以查到上市公司内部控制的薄弱情况?写文章要用到内部控制薄弱的案例来分析,可是网上找的内控自评报告里头只有内部控制完善的方面
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2017-04-10
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
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2022-10-19
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
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2023-08-01
企业有哪些内部控制制度?
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2017-06-07
有学校的内部控制制度吗?
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2018-08-02
单位内部控制制度是什么
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2023-02-20
监督库存成本、用料这块,有木有协助仓库管控物料类似课程?
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2016-10-18
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
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2020-10-06