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在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有( )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
1/550
2024-02-21
科委给创新企业创新资金,钱用来支出了相关人员薪酬、材料、设备等支出,这些费用可以加计扣除吗
1/358
2019-04-09
企业内部审计实务题 题目是请说出该处理所存在的问题
1/292
2020-06-13
内部审计在企业经营管理等方面可以有什么建议和措施?
1/1157
2017-06-07
老师,我想咨询一下,一般企业财务年底的内部审计有哪些?
1/409
2021-12-13
老师,现在企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除比率是多少?
2/2033
2022-02-18
公司内部账户转账需要审批单吗
1/3892
2020-07-24
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
1/2899
2020-10-06
老师,请问创新创业大赛的奖要交税吗
3/1954
2022-04-13
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
1/562
2023-07-14
新公司成立半年可以请会计师事务所出具外部审计报告吗?
1/2720
2021-09-22
国税发(2002)13号文规定的统借统还中资金的最终使用方限定为集团内部企业,怎么界定内部企业,外方集团公司,在境内出资成立外资合作企业,占80%股权,境内外资合作企业是外方集团公司内部企业吗?
2/1465
2015-04-21
老师!我是内帐新手,给分店提成该怎么处理
1/122
2021-06-24
在子公司内部审计中,出现哪些情况需要扩大测试? 求解答?
1/1096
2016-12-09
内账请会计师事物所的审计审计好不好呢?
1/1191
2020-02-13
公司又开了一家新公司,老板要财务部出一份对新公司的审计制度并对其日常进行审计,但是资金、账务都是新公司独立处理的,这种情况能做到对它的审计作用吗?
1/842
2017-03-27
会计学堂全套账实操,我创建帐套时,信息填错了,想重新创建帐套,怎么办?
1/1017
2017-09-23
非独立核算,不具备法人资格,属新能源企业内部创立的研究院,研究院要弄一份财务制度,怎么写,财务制度是事务所定的吗?
1/699
2018-06-06
老师,新创建的公司,股东零散打到账户的钱可以作为实收资本直接入账吗,审计时是认可的吗,还要做验资报告吗
1/1102
2020-04-18
目前,基因工程产业已经出现主导设计并且侧重点转向模仿和开发阶段。根据阿伯内西和厄特巴克的创新生命周期模型,现阶段基因工程产业的竞争重点是( )。 A.降低成本 B.产品差异化 C.功能性的产品性能 D.通过扩展内部的技术能力来创造机会
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2024-04-26
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