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永续盘存制的内容及优缺点
1/3874
2021-05-08
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
1/3953
2020-03-16
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
1/4496
2020-03-16
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
1/4570
2020-08-17
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
1/1344
2022-04-04
存货监盘在企业存货内部控制的作用是什么
1/891
2022-10-24
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/341
2022-01-01
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/261
2023-03-25
为什么内部控制良好时形成的领料单更可靠
2/265
2024-04-16
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
1/3255
2020-11-30
企业建立与实施内部控制应当遵循哪些原则?
1/3284
2021-12-13
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
1/1212
2020-03-02
控制活动,是指企业对其内部控制的健全性、合理性 和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出 相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。 A正确 B、错误
1/3182
2022-03-05
购买劳务服务不要求编制收货单有什么问题 (根据采购内部控制和货币资金控制分析一下)
1/1339
2019-09-10
上期财务重大错报在本期修改,发表无保留意见+强调事项段。内审上期缺陷在本期修改,发表无保留意见 。是吗
1/200
2023-03-16
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
1/358
2023-08-20
有关事业单位的财务内部控制管理制度主要有哪些方面呀?
2/847
2019-03-18
老师,这题怎么理解选控制环境呢?题中划线部分与书上解释“对内部控制实施质量的评价”不是一个意思?
3/17
2023-06-16
保险公司对现金管理的缺陷以及工作人员乱操作的现象
1/332
2019-03-18
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
3/997
2020-07-20
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